重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
部門現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是:負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理;負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護規(guī)劃,貫徹執(zhí)行相關(guān)市級標(biāo)準,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用;負責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作;負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理;負責(zé)全區(qū)自然保護地的監(jiān)督管理工作;負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作;負責(zé)推進林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作;負責(zé)天然林保護工作;負責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作;負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復(fù)科(重慶市黔江區(qū)綠化委員會辦公室)、行政審批科(法治科)、計劃財務(wù)科(內(nèi)審科)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位7個,主要包括:重慶市黔江區(qū)林業(yè)局(本級)、重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護地管理中心、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測中心、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國有林場、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計12047.35萬元,支出總計12,047.35萬元。收支較上年決算數(shù)減少10103.16萬元,減少45.6%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款增加3190.51萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13293.67萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計10998.27萬元,較上年決算數(shù)增3190.51萬元,增長40%,主要原因是森林資源管理、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目收入增加。其中:財政撥款收入10998.27萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計12047.35萬元,較上年決算增加1084.06萬元,增長9.8%,主要原因是森林資源管理項目支出增加。其中:基本支出2352.18萬元,占19.5%;項目支出9695.17萬元,占80.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計12047.35萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少10103.16萬元,減少45.6%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款增加3190.51萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13293.67萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10998.27萬元,較上年決算數(shù)增加3190.51萬元,增長40%,主要原因是森林資源管理、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少18050.95萬元,下降62.1%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12047.35萬元,較上年決算數(shù)增加1084.06萬元,增長9.8%,主要原因是森林資源管理項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少17001.87萬元,下降58.5%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出443.77萬元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.89萬元,增長3.5%,主要原因是人員增減變動。
(2)衛(wèi)生健康支出126.23萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬元,下降2.5%,主要原因是人員增減變動。
(3)節(jié)能環(huán)保支出4202.32萬元,占34.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少15302.05萬元,下降78.5%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
(4)農(nóng)林水支出6942.03萬元,占57.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少1268.48萬元,下降15.4%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
(5)交通運輸支出27.42萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少43.57萬元,下降61.4%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.00萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少410.00萬元,下降67.8%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
(7)住房保障支出110.58萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.55萬元,增長10.5%,主要原因是人員增減變動。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2352.18萬元。其中:人員經(jīng)費2107.91萬元,較上年決算數(shù)減少16.75萬元,減少0.7%,主要原因是社會保障就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效等。公用經(jīng)費244.28萬元,較上年決算數(shù)增加5.99萬元,增長2.5%,主要原因是有新進職工,所以導(dǎo)致公用經(jīng)費定額增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、電費、水費、工會經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出等
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計27.29萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.31萬元,減少1%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較上年有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準,嚴格控制陪餐人數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)車運行維護費10.50萬元,主要用于公務(wù)用車用油維修、保險、過路費等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴格預(yù)算執(zhí)行,控制公務(wù)車運行維護費支出,與年初預(yù)算持平。
公務(wù)接待費16.79萬元,主要用于接待上級有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作接待以及招商引資等費用支出,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.1%,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,控制“公務(wù)接待費”經(jīng)費支出;較上年支出數(shù)減少0.31萬元,減少1.7%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準,嚴格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待215批次1,937人。其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費86.70元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出102.84萬元,主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少135.45萬元,下降56%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格辦公經(jīng)費使用,嚴格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
(三)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額1330.93萬元,其中:政府采購貨物支出720.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出610.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1293.19萬元,占政府采購支出總額的97.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額663.06萬元,占政府采購支出總額的49.8%。主要用于采購蠶桑肥料、種苗、辦公設(shè)備、家具等
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體和69個項目開展了績效自評。其中,以填報自評表形式開展自評69項,涉及資金23943.51萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
2022年度部門整體績效自評表
項目名稱: |
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局整體自評 |
項目編碼: |
50011400022P000027 |
自評總分: |
94.90 |
|||
項目主管部門: |
303-重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
財政歸口處室: |
007-農(nóng)業(yè)科 |
部門聯(lián)系人: |
王志剛 |
79223430 | ||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 | ||||
年度總金額 |
290,492,154.24 |
265,525,285.13 |
129,989,529.17 |
|||||
其中:財政撥款 |
290,492,154.24 |
265,525,285.13 |
129,989,529.17 |
49 |
10.00 | |||
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||
貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章,組織實施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準。負責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。 |
貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章,組織實施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準。負責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。 | |||||||
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
購買服務(wù)勞務(wù)成本 |
元/人年 |
≥ |
36000 |
36000 |
100 |
20 |
20 |
|
提供就業(yè)崗位 |
個 |
≥ |
12 |
12 |
100 |
10 |
10 |
|
保護國有森林資源 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
100 |
20 |
20 |
||
森林資源可持續(xù)性 |
定性 |
有所增加 |
1 |
100 |
10 |
10 |
||
群眾滿意 |
% |
≥ |
90 |
95 |
100 |
10 |
10 |
|
部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
項目績效目標(biāo)編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
政府采購預(yù)算是否應(yīng)編盡編 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
100 |
5 |
5 |
2022年度二級項目績效自評表
項目 名稱 |
國有林場管護服務(wù)經(jīng)費 |
項目 編碼 |
50011422T000000133557 |
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||||
主管 部門 |
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
財政 處室 |
農(nóng)業(yè)科 |
項目 聯(lián)系人 |
王志剛 |
電話 |
79223430 | |||||||||
項目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
250000 |
250000 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||
其中: 市級支出 |
||||||||||||||||
補助區(qū)縣 |
||||||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||||
管護國有森林資源10.3萬畝,維護國家生態(tài)安全 |
管護國有森林資源10.3萬畝 | |||||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
管護森林面積 |
萬畝 |
= |
10.3 |
10.3 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
森林管護綠 |
% |
≥ |
95 |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||
完成時間 |
天 |
≤ |
365 |
365 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||
提供就業(yè)崗位 |
個 |
= |
12 |
12 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
管護服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
說明 |
2.績效自評報告或案例
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從自評情況來看,部門績效基本達到年初績效目標(biāo)設(shè)定。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十二)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:王志剛 ??023-79223430