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  • 索引號 11500114009130426Q/2023-00041
  • 主題分類 林業(yè)
  • 體裁分類 公告公示
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2022年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)林業(yè)局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是:負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理;負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護規(guī)劃,貫徹執(zhí)行相關(guān)市級標(biāo)準,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用;負責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作;負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理;負責(zé)全區(qū)自然保護地的監(jiān)督管理工作;負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作;負責(zé)推進林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作;負責(zé)天然林保護工作;負責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作;負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復(fù)科(重慶市黔江區(qū)綠化委員會辦公室)、行政審批科(法治科)、計劃財務(wù)科(內(nèi)審科)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位7個,主要包括:重慶市黔江區(qū)林業(yè)局(本級)、重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護地管理中心、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測中心、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國有林場、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計12047.35萬元,支出總計12,047.35萬元。收支較上年決算數(shù)減少10103.16萬元,減少45.6%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款增加3190.51萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13293.67萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計10998.27萬元,較上年決算數(shù)增3190.51萬元,增長40%,主要原因是森林資源管理、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目收入增加。其中:財政撥款收入10998.27萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計12047.35萬元,較上年決算增加1084.06萬元,增長9.8%,主要原因是森林資源管理項目支出增加。其中:基本支出2352.18萬元,占19.5%;項目支出9695.17萬元,占80.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計12047.35萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少10103.16萬元,減少45.6%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款增加3190.51萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13293.67萬元。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10998.27萬元,較上年決算數(shù)增加3190.51萬元,增長40%,主要原因是森林資源管理、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少18050.95萬元,下降62.1%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12047.35萬元,較上年決算數(shù)增加1084.06萬元,增長9.8%,主要原因是森林資源管理項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少17001.87萬元,下降58.5%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出443.77萬元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.89萬元,增長3.5%,主要原因是人員增減變動。

(2)衛(wèi)生健康支出126.23萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬元,下降2.5%,主要原因是人員增減變動。

(3)節(jié)能環(huán)保支出4202.32萬元,占34.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少15302.05萬元,下降78.5%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

(4)農(nóng)林水支出6942.03萬元,占57.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少1268.48萬元,下降15.4%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

(5)交通運輸支出27.42萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少43.57萬元,下降61.4%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.00萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少410.00萬元,下降67.8%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

(7)住房保障支出110.58萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.55萬元,增長10.5%,主要原因是人員增減變動。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2352.18萬元。其中:人員經(jīng)費2107.91萬元,較上年決算數(shù)減少16.75萬元,減少0.7%,主要原因是社會保障就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效等。公用經(jīng)費244.28萬元,較上年決算數(shù)增加5.99萬元,增長2.5%,主要原因是有新進職工,所以導(dǎo)致公用經(jīng)費定額增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、電費、水費、工會經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計27.29萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.31萬元,減少1%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較上年有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準,嚴格控制陪餐人數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費10.50萬元,主要用于公務(wù)用車用油維修、保險、過路費等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴格預(yù)算執(zhí)行,控制公務(wù)車運行維護費支出,與年初預(yù)算持平。

公務(wù)接待費16.79萬元,主要用于接待上級有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作接待以及招商引資等費用支出,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.1%,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,控制“公務(wù)接待費”經(jīng)費支出;較上年支出數(shù)減少0.31萬元,減少1.7%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準,嚴格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待215批次1,937人。其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費86.70元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出102.84萬元,主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少135.45萬元,下降56%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格辦公經(jīng)費使用,嚴格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

(三)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1330.93萬元,其中:政府采購貨物支出720.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出610.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1293.19萬元,占政府采購支出總額的97.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額663.06萬元,占政府采購支出總額的49.8%。主要用于采購蠶桑肥料、種苗、辦公設(shè)備、家具等

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體和69個項目開展了績效自評。其中,以填報自評表形式開展自評69項,涉及資金23943.51萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2022年度部門整體績效自評表

項目名稱:

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局整體自評

項目編碼:

50011400022P000027

自評總分:

94.90


項目主管部門:

303-重慶市黔江區(qū)林業(yè)局

財政歸口處室:

007-農(nóng)業(yè)科

部門聯(lián)系人:

王志剛

79223430


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

年度總金額

290,492,154.24

265,525,285.13

129,989,529.17



其中:財政撥款

290,492,154.24

265,525,285.13

129,989,529.17

49

10.00

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章,組織實施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準。負責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。


貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章,組織實施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準。負責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。

指標(biāo)名稱

計量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

全年預(yù)算支出執(zhí)行率

%

100

100

100

10

10


購買服務(wù)勞務(wù)成本

元/人年

36000

36000

100

20

20


提供就業(yè)崗位

12

12

100

10

10


保護國有森林資源


定性

優(yōu)

1

100

20

20


森林資源可持續(xù)性


定性

有所增加

1

100

10

10


群眾滿意

%

90

95

100

10

10


部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率

%

100

100

100

10

10


項目績效目標(biāo)編制合格率

%

100

100

100

5

5


政府采購預(yù)算是否應(yīng)編盡編


定性

優(yōu)

1

100

5

5


2022年度二級項目績效自評表

項目

名稱

國有林場管護服務(wù)經(jīng)費

項目

編碼

50011422T000000133557

自評

總分

(分)

100

主管

部門

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局

財政

處室

農(nóng)業(yè)科

項目

聯(lián)系人

王志剛

電話

79223430

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

250000


250000

100

10

10

其中:

市級支出







補助區(qū)縣







當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

管護國有森林資源10.3萬畝,維護國家生態(tài)安全


管護國有森林資源10.3萬畝

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

管護森林面積

萬畝

=

10.3


10.3

100

20

20


森林管護綠

%

95


100

100

15

15


完成時間

365


365

100

15

15


提供就業(yè)崗位

=

12


12

100

20

20


管護服務(wù)對象滿意度

%

95


100

100

20

20


說明


2.績效自評報告或案例

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從自評情況來看,部門績效基本達到年初績效目標(biāo)設(shè)定。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(四)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:王志剛 ??023-79223430

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