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  • 索引號(hào) 11500114MB1509220J/2024-00014
  • 主題分類 其他
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2024-09-20
  • 發(fā)布日期 2024-09-20
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心 2023年度部門決算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心 2023年度部門決算情況說(shuō)明

重慶市黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心

2023年度部門決算情況說(shuō)明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

主要承擔(dān)協(xié)助做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、走訪慰問(wèn)、幫扶解困、信訪接待、權(quán)益保障等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位——黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心(事業(yè)),與區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)合署辦公。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,區(qū)退役軍人服務(wù)中心納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)99.12萬(wàn)元,支出總計(jì)99.12萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.50%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)99.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.50%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。其中:財(cái)政撥款收入99.12萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況2023年度支出合計(jì)99.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.50%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。其中:基本支出99.12萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)99.12萬(wàn)元。2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.50%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入99.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.50%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。較年初預(yù)算數(shù)增加6.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.91%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.50%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等較年初預(yù)算數(shù)增加6.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.91%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1社會(huì)保障與就業(yè)支出88.61萬(wàn)元,占89.39%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.80%,主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等

2衛(wèi)生健康支出5.59萬(wàn)元,占5.64%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

3住房保障支出4.93萬(wàn)元,占4.97%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出99.12萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)95.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.17%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、平時(shí)考核以及社會(huì)保障繳費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)3.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.29萬(wàn)元,下降39.76%,主要原因是我單位嚴(yán)格機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理,全面落實(shí)過(guò)緊日子思想,降低行政運(yùn)行成本。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.10萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降72.22%,主要原因是年中下屬預(yù)算單位之間公用經(jīng)費(fèi)-公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)調(diào)劑,全局三公經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算持平

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行燃油費(fèi)、過(guò)路停車洗車費(fèi)、公務(wù)車修理費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元,主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位調(diào)研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作,接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降72.22%,主要原因是年中下屬預(yù)算單位之間公用經(jīng)費(fèi)-公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)調(diào)劑,全局三公經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算持平。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次12人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)83.33元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是我單位嚴(yán)格機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理,全面落實(shí)過(guò)緊日子思想,降低行政運(yùn)行成本。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.29萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是我單位嚴(yán)格機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理,全面落實(shí)過(guò)緊日子思想,降低行政運(yùn)行成本。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減。

)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

???2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0?%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備和辦公家具。

、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79235118

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