重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局2022年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局2022年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
貫徹執(zhí)行有關統(tǒng)計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準;組織實施地方統(tǒng)計調查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃;組織領導和管理協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作,組織實施人口、經濟、農業(yè)等國家普查項目;組織實施全區(qū)等有關普查和專項調查,組織實施和完善全區(qū)國民經濟核算制度;組織實施全區(qū)二、三產業(yè)有關統(tǒng)計調查;依法查處統(tǒng)計違法違紀行為,承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務;負責全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設。
(二)單位構成。
重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局是全額撥款的行政單位,下屬有全額撥款參照公務員法管理的重慶市黔江區(qū)經濟社會調查隊及全額撥款的參照公務員法管理的重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合執(zhí)法支隊,實行的是一套預決算報表。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數650.73萬元,其中:一般公共預算撥款650.73萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加23.28萬元,主要是經費撥款增加23.28萬元,財政專戶管理資金收入0萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數650.73萬元,其中:一般公共服務支出525.74萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出72.38萬元,衛(wèi)生健康支出28.16萬元,住房保障支出24.45萬元。支出較去年增加23.28萬元,主要是基本支出減少7.97萬元,項目支出增加31.25萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入650.73萬元,一般公共預算財政撥款支出650.73萬元,比2021年增加23.28萬元。其中:基本支出539.48萬元,比2021年減少7.97萬元,主要原因是2021年與2022年預算人員變動形成(2020年底在職在編25人,2021年初因人員調動預算經費人員是26人,2022年經費預算人員是25人),主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出111.25萬元比2021年增加31.25萬元,主要原因是凈增加2022年市級網絡抽樣調查經費31.25萬元等,主要用于規(guī)下限下等統(tǒng)計抽樣調查網絡、調查員補貼、辦公和會議培訓等重點工作。
重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算3.7萬元,比2021年減少0.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是我單位強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。公務用車運行維護費 3.5萬元,與 2021 年預算持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費88.33萬元,比上年增加31.21萬元,主要原因為(2021年預算比2020年減少 24.17 萬元,是因當年在差旅、工會經費和職工食堂生活補助上減少幅度較大)2022年預算把工會經費和職工食堂生活補助拿入機關運行經費的開支范圍。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7.5萬元:政府采購貨物預算7.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購7.5萬元:政府采購貨物預算7.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款111.25萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2021年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
公開聯(lián)系人:朱成錦?????? 電話:023-79239311