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  • 索引號 11500114009130493N/2024-00029
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊2023年度決算公開說明
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)統(tǒng)計局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊2023年度決算公開說明

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)統(tǒng)計局名義,統(tǒng)一行使統(tǒng)計領域的行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能。一是貫徹執(zhí)行有關統(tǒng)計行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針政策。二是為國民經(jīng)濟及社會發(fā)展統(tǒng)計資料的真實性、準確性、及時性和完整性提供監(jiān)督保障。三是承擔全區(qū)統(tǒng)計工作的監(jiān)督檢查,依法查處重大統(tǒng)計違法行為,預防和查處統(tǒng)計造假、弄虛作假。四是承擔統(tǒng)計執(zhí)法“雙隨機”抽查工作,受理、辦理、督辦統(tǒng)計違法舉報;承辦上級交辦轉(zhuǎn)辦的統(tǒng)計違法案件;統(tǒng)計違法案件聽證、移送;企業(yè)統(tǒng)計信用認定;配合國家統(tǒng)計局開展督察、執(zhí)法檢查及執(zhí)法人員抽調(diào)等。五是完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)統(tǒng)計局交辦的其他任務。

(二)機構設置

黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊是全額撥款參照公務員法管理屬統(tǒng)計局正科級二級單位,2022年起實行獨立預決算,隸屬于重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局?,F(xiàn)有參公事業(yè)編制8名,設支隊長1名,副支隊長1名。2022年實有在職人員7人。二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計155.41萬元,支出總計155.41萬元。收支較上年決算數(shù)增加29.87萬元,增長23.79%,主要原因是2022年才獨立核算,公用經(jīng)費除人員工資里的交通費,僅列支出辦公、水電總計費用0.1萬元,其余全在統(tǒng)計局本級列支出。

2.收入情況。2023年度收入合計155.41萬元,較上年決算數(shù)增加29.87萬元,增長23.79%,主要原因是2022年才獨立核算,公用經(jīng)費除人員工資里的交通費,僅核算收入辦公、水電總計費用0.1萬元,其余全在統(tǒng)計局本級列收入。其中:財政撥款收入155.41萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計155.41萬元,較上年決算數(shù)增加29.87萬元,增長23.79%,主要原因是2022年才獨立核算,公用經(jīng)費除人員工資里的交通費,僅列支出辦公、水電總計費用0.1萬元,其余全在統(tǒng)計局本級列支出。其中:基本支出155.41萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計155.41萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加29.87萬元,增長23.79%。主要原因是2022年才獨立核算,公用經(jīng)費除人員工資里的交通費,僅列支出辦公、水電總計費用0.1萬元,其余全在統(tǒng)計局本級列支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入155.41萬元,較上年決算數(shù)增加29.87萬元,增長23.79%。主要原因是2022年才獨立核算,公用經(jīng)費除人員工資里的交通費,僅核算收入辦公、水電總計費用0.1萬元,其余全在統(tǒng)計局本級列收入。較年初預算數(shù)增加19.83萬元,增長14.63%。主要原因是工資和福利支出撥款增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出155.41萬元,較上年決算數(shù)增加29.87萬元,增長23.79%。主要原因是2022年才獨立核算,公用經(jīng)費除人員工資里的交通費,僅列支出辦公、水電總計費用0.1萬元,其余全在統(tǒng)計局本級列支出。較年初預算數(shù)增加19.83萬元,增長14.63%。主要原因是基本支出中工資和福利支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出121.19萬元,占77.98%,較年初預算數(shù)增加19.90萬元,增長19.65%,主要原因是工資和福利支出增加。

(2)社會保障與就業(yè)支出17.46萬元,占11.23%,較年初預算數(shù)無增減。

(3)衛(wèi)生健康支出6.84萬元,占4.40%,較年初預算數(shù)減少0.08萬元,下降1.16%,主要原因是調(diào)出1人減少支出體檢費。

(4)住房保障支出9.92萬元,占6.38%,較年初預算數(shù)無增減。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出155.41萬元。其中:人員經(jīng)費129.07萬元,較上年決算數(shù)增加10.29萬元,增長8.66%,主要原因是工資和福利支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費26.34萬元,較上年決算數(shù)增加19.58萬元,增長289.64%,主要原因是2022年才獨立核算,公用經(jīng)費除人員工資里的交通費,僅列支出辦公、水電總計費用0.1萬元,其余全在統(tǒng)計局本級列支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費用、工會經(jīng)費、福利費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.10萬元,較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.10萬元,增長100.00%,主要原因是上年接待支出在統(tǒng)計局本級核算。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

?公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

?公務接待費0.10萬元,主要用于接待統(tǒng)計執(zhí)法檢查。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.10萬元,增長100.00%,主要原因是上年接待支出在統(tǒng)計局本級核算。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待1批次12人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費83.33元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

? (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出5.81萬元,較上年決算數(shù)增加5.81萬元,增長100.00%,主要原因是上年會議支出在統(tǒng)計局本級核算,主要用于第五次全國經(jīng)濟普查工作。本年度培訓費支出1.09萬元,較上年決算數(shù)增加1.09萬元,增長100.00%,主要原因是上年培訓支出在統(tǒng)計局本級核算,主要用于第五次全國經(jīng)濟普查工作。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出26.34萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費用、工會經(jīng)費、福利費等。

機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加19.58萬元,增長289.64%,主要原因是上年除人員工資里的交通費,僅核算支出辦公、水電總計費用0.1萬元,其余全在統(tǒng)計局本級核算。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

因是二級核算單位,我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

我單位屬于二級預算單位,2023年度未發(fā)生項目支出。

(二)部門績效評價情況

無?。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

?(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

朱成錦 ???023-79239311

收入支出決算總表




公開01表

公開單位:重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款收入

155.41

一、一般公共服務支出

121.19

二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業(yè)支出

17.46



九、衛(wèi)生健康支出

6.84



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

9.92



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經(jīng)營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

155.41

本年支出合計

155.41

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計

155.41

總計

155.41

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開單位:重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊








公開02表








單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

155.41

155.41







201

一般公共服務支出

121.19

121.19







20105

統(tǒng)計信息事務

121.19

121.19







2010501

行政運行

121.19

121.19







208

社會保障和就業(yè)支出

17.46

17.46







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

17.46

17.46







2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

11.64

11.64







2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.82

5.82







210

衛(wèi)生健康支出

6.84

6.84







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.84

6.84







2101101

行政單位醫(yī)療

5.24

5.24







2101103

公務員醫(yī)療補助

1.12

1.12







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.48

0.48







221

住房保障支出

9.92

9.92







22102

住房改革支出

9.92

9.92







2210201

住房公積金

9.92

9.92







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊






公開03表






單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

155.41

155.41





201

一般公共服務支出

121.19

121.19





20105

統(tǒng)計信息事務

121.19

121.19





2010501

行政運行

121.19

121.19





208

社會保障和就業(yè)支出

17.46

17.46





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

17.46

17.46





2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

11.64

11.64





2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.82

5.82





210

衛(wèi)生健康支出

6.84

6.84





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.84

6.84





2101101

行政單位醫(yī)療

5.24

5.24





2101103

公務員醫(yī)療補助

1.12

1.12





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.48

0.48





221

住房保障支出

9.92

9.92





22102

住房改革支出

9.92

9.92





2210201

住房公積金

9.92

9.92





備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊





公開04表





單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

155.41

一、一般公共服務支出

121.19

121.19



二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業(yè)支出

17.46

17.46





九、衛(wèi)生健康支出

6.84

6.84





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

9.92

9.92





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

155.41

本年支出合計

155.41

155.41



年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預算財政撥款







政府性基金預算財政撥款







國有資本經(jīng)營預算財政撥款







總計

155.41

總計

155.41

155.41



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊



公開05表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

155.41

155.41


201

一般公共服務支出

121.19

121.19


20105

統(tǒng)計信息事務

121.19

121.19


2010501

行政運行

121.19

121.19


208

社會保障和就業(yè)支出

17.46

17.46


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

17.46

17.46


2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

11.64

11.64


2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.82

5.82


210

衛(wèi)生健康支出

6.84

6.84


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.84

6.84


2101101

行政單位醫(yī)療

5.24

5.24


2101103

公務員醫(yī)療補助

1.12

1.12


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.48

0.48


221

住房保障支出

9.92

9.92


22102

住房改革支出

9.92

9.92


2210201

住房公積金

9.92

9.92


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊







公開06表







單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

129.07

302

商品和服務支出

26.34

310

資本性支出


30101

基本工資

31.18

30201

辦公費

0.10

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

25.65

30202

印刷費


31002

辦公設備購置


30103

獎金

37.80

30203

咨詢費


31003

專用設備購置


30106

伙食補助費


30204

手續(xù)費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

0.20

31006

大型修繕


30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

11.64

30206

電費

0.20

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

5.82

30207

郵電費

0.84

31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

5.24

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫(yī)療補助繳費


30209

物業(yè)管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

0.22

30211

差旅費

3.60

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

9.92

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫(yī)療費

1.60

30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助


30215

會議費

5.81

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

1.09

31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費


30217

公務接待費

0.10

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助


30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費


31204

費用補貼


30307

醫(yī)療費補助


30227

委托業(yè)務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經(jīng)費

2.87

31299

其他對企業(yè)補助


30309

獎勵金


30229

福利費

0.95

399

其他支出


30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼


30231

公務用車運行維護費


39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

8.63

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務支出

1.95

39910

資本性贈與





307

債務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nèi)債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內(nèi)債務發(fā)行費用








30704

國外債務發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

129.07

公用經(jīng)費合計

26.34

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊






公開07表






單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊



公開08表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

機構運行信息表





公開09表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊




單位:萬元

項 ?目

預算數(shù)

決算數(shù)

項 ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關運行經(jīng)費

26.34

(一)支出合計

0.10

0.10

(一)行政單位


1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業(yè)單位

26.34

2.公務用車購置及運行維護費



五、資產(chǎn)信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數(shù)合計(輛)


(2)公務用車運行維護費



1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車


3.公務接待費

0.10

0.10

2.主要領導干部用車


(1)國內(nèi)接待費

0.10

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車


(2)國(境)外接待費


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術用車


1.因公出國(境)團組數(shù)(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(shù)(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)


六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務接待批次(個)

1

(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內(nèi)公務接待人次(人)

12

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會議費

5.81



三、培訓費

1.09



備注:

1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。??????

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。