重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年度決算公開說明
重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會為區(qū)政府組成部門,其主要職責(zé)是:統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負(fù)責(zé)區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。擬定本區(qū)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)中共重慶市黔江區(qū)委全面深化改革委員會農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項小組辦公室日常工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政、漁港監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田建設(shè)和質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)區(qū)防治動物重大疫病指揮部辦公室日常工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央、市和區(qū)級財政專項投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村國際交流與合作,承擔(dān)農(nóng)業(yè)援外相關(guān)工作。負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作,指導(dǎo)有關(guān)社會團(tuán)體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為一級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)行政科室11個:辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、政策法制科、農(nóng)村經(jīng)營管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)生態(tài)與農(nóng)村能源科、農(nóng)田建設(shè)管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理科、行政審批科、黨群辦公室、財務(wù)與內(nèi)部審計科。事業(yè)單位5個,重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心(正處級單位)、重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(正處級單位)、重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(副處級單位)、重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心與重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站(正科級單位)、重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展中心(正科級單位)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計29248.26萬元,支出總計29248.26萬元。收支較上年決算數(shù)減少1060.94萬元,下降3.50%,主要原因是項目收支減少,如高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計29248.26萬元,較上年決算數(shù)減少838.47萬元,下降2.79%,主要原因是項目收入減少,如高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入減少。其中:財政撥款收入29248.26萬元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計29248.26萬元,較上年決算數(shù)減少1060.94萬元,下降3.50%,主要原因是項目支出減少,如高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目支出減少。其中:基本支出4594.98萬元,占15.71%;項目支出24653.28萬元,占84.29%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計29248.26萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少1060.94萬元,下降3.50%。主要原因是項目收支減少,如高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入29248.26萬元,較上年決算數(shù)減少836.15萬元,下降2.78%。主要原因是項目收入減少,如高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加12355.73萬元,增長73.14%。主要原因是追加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持、土地宜機(jī)化整治、黔江區(qū)全國第三次土壤普查項目、政策性畜禽養(yǎng)殖保險財政補貼保險等項目收入。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29248.26萬元,較上年決算數(shù)減少1058.61萬元,下降3.49%。主要原因是項目支出減少,如高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加12355.73萬元,增長73.14%。主要原因是追加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持、土地宜機(jī)化整治、黔江區(qū)全國第三次土壤普查項目、政策性畜禽養(yǎng)殖保險財政補貼保險等項目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)科學(xué)技術(shù)支出6.00萬元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬元,增長100.00%,主要原因是新增市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展專項項目支出。
(2)社會保障與就業(yè)支出856.69萬元,占2.93%,較年初預(yù)算數(shù)增加29.97萬元,增長3.63%,主要原因是增加死亡撫恤金支出。
(3)衛(wèi)生健康支出263.90萬元,占0.90%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.40萬元,增長2.88%,主要原因是增加醫(yī)療費補助支出。
(4)節(jié)能環(huán)保支出231.72萬元,占0.79%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.72萬元,下降4.42%,主要原因是減少節(jié)能環(huán)保項目支出。
(5)農(nóng)林水支出27689.71萬元,占94.67%,較年初預(yù)算數(shù)增加12388.28萬元,增長80.96%,主要原因是增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持、土地宜機(jī)化整治、黔江區(qū)全國第三次土壤普查項目、政策性畜禽養(yǎng)殖保險財政補貼保險等項目支出。
(6)住房保障支出200.24萬元,占0.68%,較年初預(yù)算數(shù)減少65.20萬元,下降24.56%,主要原因是公積金清算支出減少。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出4594.98萬元。其中:人員經(jīng)費4201.53萬元,較上年決算數(shù)減少235.77萬元,下降5.31%,主要原因是單位部分職工調(diào)離、退休,在職職工人數(shù)比2022年減少,減少人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社會保險、住房保障等。公用經(jīng)費393.45萬元,較上年決算數(shù)增加11.05萬元,增長2.89%,主要原因是2023年“三農(nóng)”工作任務(wù)重,職工下鄉(xiāng)開展工作次數(shù)增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、維修費、公務(wù)用車運行費、接待費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計48.55萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少9.45萬元,下降16.29%;較上年支出數(shù)減少15.50萬元,下降24.20%,較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)下降的主要原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)格管理公務(wù)用車和公務(wù)接待,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費使用。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門公務(wù)用車運行維護(hù)費34.72萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、項目檢查驗收等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.18萬元,下降8.39%;較上年支出數(shù)增加0.53萬元,增長1.55%,主要原因是2023年“三農(nóng)”工作任務(wù)重,職工下鄉(xiāng)開展工作次數(shù)增多。
公務(wù)接待費13.83萬元,主要用于上級有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作接待,春耕生產(chǎn)、片區(qū)會議接待,招商引資等接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.27萬元,下降31.19%;較上年支出數(shù)減少2.24萬元,下降13.94%,較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)下降的主要原因是:強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門無因公出國(境)情況;未購置公務(wù)用車,公務(wù)車保有量為11輛;國內(nèi)公務(wù)接待331批次2600人,無國內(nèi)外事接待和國(境)外公務(wù)接待情況。2023年本部門人均接待費53.20元,車均維護(hù)費3.16萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出3.00萬元,較上年決算數(shù)增加1.31萬元,增長77.51%,主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議和農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計培訓(xùn)會議支出增加。本年度培訓(xùn)費支出162.37萬元,較上年決算數(shù)減少200.62萬元,下降55.27%,主要原因是科教培訓(xùn)項目資金減少。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出249.83萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、維修費、公務(wù)用車運行費、接待費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加9.29萬元,增長3.86%,主要原因是2023年“三農(nóng)”工作任務(wù)重,職工下鄉(xiāng)開展工作次數(shù)增多。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中:通信用車2輛、應(yīng)急保障用車9輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額2603.51萬元,其中:政府采購貨物支出1685.41萬元、政府采購服務(wù)支出918.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額2417.87萬元,占政府采購支出總額的92.87%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2091.91萬元,占政府采購支出總額的80.35 %。主要用于采購農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證系統(tǒng)、農(nóng)藥、種子、肥料、設(shè)備等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和113個項目開展了績效自評,其中:以填報績效自評表形式開展自評113項,涉及資金24653.28萬元;沒有委托第三方出具報告的方式開展績效評價。
2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||||||
項目名稱: |
重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會整體監(jiān)控 |
項目編碼: |
50011400023P000027 |
自評總分: |
96.84 |
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項目主管部門: |
302-重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
財政歸口處室: |
007-農(nóng)業(yè)科 |
部門聯(lián)系人: |
鄭藝 |
聯(lián)系電話: |
18908272688 | |||||||
資金情況 | ||||||||||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率(%) |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||
年度總金額 |
16892.53 |
45045.86 |
30821.63 |
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其中:財政撥款 |
16892.53 |
45045.86 |
30821.63 |
68.42 |
10.00 |
6.84 | ||||||||
一般公共預(yù)算 |
16892.53 |
45045.86 |
30821.63 |
68.42 |
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績效目標(biāo) | ||||||||||||||
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||
統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負(fù)責(zé)區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)化等各產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。完成全年各項任務(wù)目標(biāo)。 |
統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負(fù)責(zé)區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)化等各產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。完成全年各項任務(wù)目標(biāo)。 |
統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負(fù)責(zé)區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)化等各產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。完成全年各項任務(wù)目標(biāo)。 | ||||||||||||
績效指標(biāo) | ||||||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 | ||||
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
項目績效目標(biāo)編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
改善種植環(huán)境,提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì) |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||
項目受益群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
2023年度項目支出績效自評情況表(二級項目) | ||||||||||
序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
1 |
黔江區(qū)土地宜機(jī)化整治先建后補項目 |
年度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
新建改造土地宜機(jī)化面積 |
≥ |
10000 |
畝 |
10 |
10000 |
10 |
||||
新增產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)路里程 |
≥ |
16 |
公里 |
10 |
16 |
10 |
||||
項目(工程)驗收合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 |
≥ |
5000 |
萬元 |
20 |
5000 |
20 |
||||
土地改造后機(jī)械化率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
受益群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
2 |
長江禁捕資金(2020年長江禁捕和長江流域“十年禁捕”護(hù)漁隊伍建設(shè)經(jīng)費) |
年度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
93 |
9.3 |
99.3 | |
巡航檢查等各類執(zhí)法行動管理次數(shù) |
≥ |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
||||
資金使用準(zhǔn)確率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
全區(qū)900余公里天然河流生態(tài)保護(hù) |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
有力促進(jìn)我區(qū)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù) |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
有效保護(hù)全區(qū)水生生物資源 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
社會公認(rèn)的認(rèn)可度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
3 |
生豬(牛羊)調(diào)出大縣獎勵資金 |
年度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
93 |
9.3 |
99.3 | |
可新建生豬規(guī)模養(yǎng)殖場 |
= |
4 |
家 |
20 |
4 |
20 |
||||
淘汰更新種母豬 |
= |
956 |
頭 |
20 |
956 |
20 |
||||
促進(jìn)畜產(chǎn)品保供 |
定性 |
高 |
20 |
1 |
20 |
|||||
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
補助資金 |
= |
559 |
萬元 |
20 |
559 |
20 |
||||
4 |
重慶市黔江區(qū)全國第三次土壤普查工作 |
年度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
完成土壤普查 |
= |
1418 |
個 |
30 |
1418 |
30 |
||||
達(dá)到土壤普查質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn) |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||
查清土壤質(zhì)量情況,提升土壤資源保護(hù) |
≥ |
1418 |
個 |
20 |
1418 |
20 |
||||
滿意情況 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79223744。
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
單位:萬元 | ||
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
29,248.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
6.00 | |
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
856.69 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
263.90 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
231.72 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
27,689.71 | ||
十三、交通運輸支出 |
|||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
200.24 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
本年收入合計 |
29,248.26 |
本年支出合計 |
29,248.26 |
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計 |
29,248.26 |
總計 |
29,248.26 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
???????? ? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開部門:重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
合計 |
29,248.26 |
29,248.26 |
|||||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
6.00 |
6.00 |
||||||
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
6.00 |
6.00 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
856.69 |
856.69 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
825.81 |
825.81 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
320.27 |
320.27 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
160.98 |
160.98 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
344.55 |
344.55 |
||||||
20808 |
撫恤 |
28.36 |
28.36 |
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
28.36 |
28.36 |
||||||
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
263.90 |
263.90 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
263.90 |
263.90 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
73.32 |
73.32 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.06 |
98.06 |
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.92 |
9.92 |
||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
82.61 |
82.61 |
||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
231.72 |
231.72 |
||||||
21103 |
污染防治 |
231.72 |
231.72 |
||||||
2110307 |
土壤 |
231.72 |
231.72 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
27,689.71 |
27,689.71 |
||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
14,117.19 |
14,117.19 |
||||||
2130101 |
行政運行 |
1,539.92 |
1,539.92 |
||||||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
48.38 |
48.38 |
||||||
2130104 |
事業(yè)運行 |
1,747.40 |
1,747.40 |
||||||
2130108 |
病蟲害控制 |
220.33 |
220.33 |
||||||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
186.30 |
186.30 |
||||||
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
17.76 |
17.76 |
||||||
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
67.80 |
67.80 |
||||||
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 |
376.00 |
376.00 |
||||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
6,497.75 |
6,497.75 |
||||||
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
232.50 |
232.50 |
||||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
274.15 |
274.15 |
||||||
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
155.10 |
155.10 |
||||||
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
2,512.22 |
2,512.22 |
||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
241.58 |
241.58 |
||||||
21303 |
水利 |
3,318.23 |
3,318.23 |
||||||
2130305 |
水利工程建設(shè) |
2,953.68 |
2,953.68 |
||||||
2130399 |
其他水利支出 |
364.55 |
364.55 |
||||||
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
6,314.14 |
6,314.14 |
||||||
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,914.00 |
2,914.00 |
||||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
3,400.14 |
3,400.14 |
||||||
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,940.15 |
3,940.15 |
||||||
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費補貼 |
3,940.15 |
3,940.15 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
200.24 |
200.24 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
2.00 |
2.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
198.24 |
198.24 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
198.24 |
198.24 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
????????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開03表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 |
29,248.26 |
4,594.98 |
24,653.28 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
6.00 |
6.00 |
||||
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
6.00 |
6.00 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
856.69 |
854.17 |
2.52 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
825.81 |
825.81 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
320.27 |
320.27 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
160.98 |
160.98 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
344.55 |
344.55 |
||||
20808 |
撫恤 |
28.36 |
28.36 |
||||
2080801 |
死亡撫恤 |
28.36 |
28.36 |
||||
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
||||
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
263.90 |
255.25 |
8.65 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
263.90 |
255.25 |
8.65 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
73.32 |
73.32 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.06 |
98.06 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.92 |
9.92 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
82.61 |
73.96 |
8.65 |
|||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
231.72 |
231.72 |
||||
21103 |
污染防治 |
231.72 |
231.72 |
||||
2110307 |
土壤 |
231.72 |
231.72 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
27,689.71 |
3,287.32 |
24,402.39 |
|||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
14,117.19 |
3,287.32 |
10,829.87 |
|||
2130101 |
行政運行 |
1,539.92 |
1,539.92 |
||||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
48.38 |
48.38 |
||||
2130104 |
事業(yè)運行 |
1,747.40 |
1,747.40 |
||||
2130108 |
病蟲害控制 |
220.33 |
220.33 |
||||
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
186.30 |
186.30 |
||||
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
17.76 |
17.76 |
||||
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
67.80 |
67.80 |
||||
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 |
376.00 |
376.00 |
||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
6,497.75 |
6,497.75 |
||||
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
232.50 |
232.50 |
||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
274.15 |
274.15 |
||||
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
155.10 |
155.10 |
||||
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
2,512.22 |
2,512.22 |
||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
241.58 |
241.58 |
||||
21303 |
水利 |
3,318.23 |
3,318.23 |
||||
2130305 |
水利工程建設(shè) |
2,953.68 |
2,953.68 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
364.55 |
364.55 |
||||
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
6,314.14 |
6,314.14 |
||||
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,914.00 |
2,914.00 |
||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
3,400.14 |
3,400.14 |
||||
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,940.15 |
3,940.15 |
||||
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費補貼 |
3,940.15 |
3,940.15 |
||||
221 |
住房保障支出 |
200.24 |
198.24 |
2.00 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
2.00 |
2.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
198.24 |
198.24 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
198.24 |
198.24 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
????? ???? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29,248.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
856.69 |
856.69 |
||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
263.90 |
263.90 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
231.72 |
231.72 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
十二、農(nóng)林水支出 |
27,689.71 |
27,689.71 |
||||
十三、交通運輸支出 |
||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
200.24 |
200.24 |
||||
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
本年收入合計 |
29,248.26 |
本年支出合計 |
29,248.26 |
29,248.26 |
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||
總計 |
29,248.26 |
總計 |
29,248.26 |
29,248.26 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?????????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開05表 | |||
單位:萬元 | ||||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
29,248.26 |
4,594.98 |
24,653.28 | |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
6.00 |
6.00 | |
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
6.00 |
6.00 | |
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
6.00 |
6.00 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
856.69 |
854.17 |
2.52 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
825.81 |
825.81 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
320.27 |
320.27 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
160.98 |
160.98 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
344.55 |
344.55 |
|
20808 |
撫恤 |
28.36 |
28.36 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
28.36 |
28.36 |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 | |
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 | |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
263.90 |
255.25 |
8.65 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
263.90 |
255.25 |
8.65 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
73.32 |
73.32 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.06 |
98.06 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
9.92 |
9.92 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
82.61 |
73.96 |
8.65 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
231.72 |
231.72 | |
21103 |
污染防治 |
231.72 |
231.72 | |
2110307 |
土壤 |
231.72 |
231.72 | |
213 |
農(nóng)林水支出 |
27,689.71 |
3,287.32 |
24,402.39 |
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
14,117.19 |
3,287.32 |
10,829.87 |
2130101 |
行政運行 |
1,539.92 |
1,539.92 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
48.38 |
48.38 | |
2130104 |
事業(yè)運行 |
1,747.40 |
1,747.40 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
220.33 |
220.33 | |
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
186.30 |
186.30 | |
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
17.76 |
17.76 | |
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
67.80 |
67.80 | |
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 |
376.00 |
376.00 | |
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
6,497.75 |
6,497.75 | |
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
232.50 |
232.50 | |
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
274.15 |
274.15 | |
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
155.10 |
155.10 | |
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
2,512.22 |
2,512.22 | |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
241.58 |
241.58 | |
21303 |
水利 |
3,318.23 |
3,318.23 | |
2130305 |
水利工程建設(shè) |
2,953.68 |
2,953.68 | |
2130399 |
其他水利支出 |
364.55 |
364.55 | |
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
6,314.14 |
6,314.14 | |
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,914.00 |
2,914.00 | |
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
3,400.14 |
3,400.14 | |
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,940.15 |
3,940.15 | |
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費補貼 |
3,940.15 |
3,940.15 | |
221 |
住房保障支出 |
200.24 |
198.24 |
2.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.00 |
2.00 | |
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
2.00 |
2.00 | |
22102 |
住房改革支出 |
198.24 |
198.24 |
|
2210201 |
住房公積金 |
198.24 |
198.24 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
?? ??????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開06表 | |||||||
單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
3,789.13 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
393.27 |
310 |
資本性支出 |
0.18 |
30101 |
基本工資 |
952.80 |
30201 |
辦公費 |
33.70 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補貼 |
360.61 |
30202 |
印刷費 |
1.02 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.18 |
30103 |
獎金 |
518.10 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
30106 |
伙食補助費 |
141.89 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
30107 |
績效工資 |
914.63 |
30205 |
水費 |
6.19 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
320.27 |
30206 |
電費 |
24.97 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
160.98 |
30207 |
郵電費 |
43.75 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
171.37 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
3.60 |
31010 |
安置補助 |
||
30112 |
其他社會保障繳費 |
5.84 |
30211 |
差旅費 |
25.67 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
198.24 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
30114 |
醫(yī)療費 |
44.40 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
1.20 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
303 |
對個人和家庭的補助 |
412.40 |
30215 |
會議費 |
3.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
25.09 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
12.58 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
28.36 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
||
30305 |
生活補助 |
344.55 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟(jì)費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.50 |
31204 |
費用補貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
39.48 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
31205 |
利息補貼 |
||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
57.13 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
31.42 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
34.72 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
78.96 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.81 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
人員經(jīng)費合計 |
4,201.53 |
公用經(jīng)費合計 |
393.45 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????????????????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開07表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開08表 | |||
單位:萬元 | ||||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
單位:萬元 | |||
項? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 |
249.83 |
(一)支出合計 |
48.55 |
48.55 |
(一)行政單位 |
132.56 |
1.因公出國(境)費 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
117.27 | ||
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
34.72 |
34.72 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購置費 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
11 | ||
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
34.72 |
34.72 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費 |
13.83 |
13.83 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
13.83 |
3.機(jī)要通信用車 |
2 |
其中:外事接待費 |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
9 | |
(2)國(境)外接待費 |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
11 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
331 |
(一)政府采購支出合計 |
2,603.51 |
其中:外事接待批次(個) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
1,685.41 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
2,600 |
2.政府采購工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
918.10 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
2,417.87 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
2,091.91 | |
二、會議費 |
— |
3.00 |
||
三、培訓(xùn)費 |
— |
162.37 |
備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
?????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。