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  • 索引號 115001140091301783/2023-00025
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 其他公文
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會2022年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)民族宗教委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會2022年度部門決算情況說明

????一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執(zhí)行民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,組織開展民族、宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究,加強對黨和國家民族宗教方針政策、法律法規(guī)和重大決策部署貫徹落實情況的督促檢查工作,負責民族、宗教動態(tài)和信息的匯總、分析,提出政策建議。推進民族宗教事務(wù)法治化管理。

2.負責組織指導民族、宗教政策、法律法規(guī)和基本知識的宣傳教育工作,負責督促檢查落實情況,保障少數(shù)民族合法權(quán)益;

3.協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議,協(xié)調(diào)配合處理民族關(guān)系中的重大事宜和宗教方面的突發(fā)事件,維護民族團結(jié)、宗教和睦、社會穩(wěn)定;指導做好城市民族工作,以及散居少數(shù)民族和民族鄉(xiāng)工作;組織、承辦、指導民族團結(jié)進步表彰活動。

4.負責協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責,促進民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實施、銜接。推進民族事務(wù)社會化管理。

5.參與擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃,監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況,參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系,推進民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6.參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口支援、扶貧開發(fā)和民族貿(mào)易、民族特需商品生產(chǎn)工作,參與少數(shù)民族專項資金的分配和使用管理。

7.依法履行宗教事務(wù)管理職責,依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權(quán)益,防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行的滲透活動,促進宗教關(guān)系和諧;推進宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)。

8.指導宗教團體和重點宗教活動場所依法依章開展活動,支持加強自身建設(shè);推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育。做好民間信仰事務(wù)管理工作,鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動。

9.組織、指導宗教界對外宗教交往活動,組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作,參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作。

10.聯(lián)系少數(shù)民族干部,協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和選拔使用工作;聯(lián)系民族、宗教界代表人士并配合有關(guān)部門做好對代表人士的政治安排。

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

本次決算單位包含重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(本級)和區(qū)重慶市黔江區(qū)民族研究所,部門內(nèi)設(shè)2科1室1所,即:民族科、宗教科、辦公室、重慶市黔江區(qū)民族研究所(重慶市民族博物館)。

1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn);承辦信息、信訪、財務(wù)、政務(wù)公開、公務(wù)接待、精神文明、國有資產(chǎn)管理、后勤保障服務(wù)等工作。

2.民族科。參與實施少數(shù)民族事業(yè)和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃;積極爭取民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展政策,凸顯民族優(yōu)勢,促進全區(qū)民族經(jīng)濟科學協(xié)調(diào)發(fā)展; 研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育等事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議;負責組織開展對民族關(guān)系的調(diào)查研究并提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議;負責涉及尊重少數(shù)民族風俗習慣有關(guān)管理工作的具體指導和協(xié)調(diào);負責民族方針政策,法律法規(guī)知識、民族團結(jié)的宣傳教育工作;負責指導城市民族工作,健全完善民族事務(wù)服務(wù)體系;牽頭開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建和民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建成果鞏固活動;負責民族成份變更審批工作;參與民族貿(mào)易、民族特需商品生產(chǎn)的有關(guān)工作;參與扶貧工作;負責少數(shù)民族專項資金的使用管理;參與扶持、援助民族教育、民族衛(wèi)生事項;參與重大民族文化、民族體育活動具體事務(wù);協(xié)助有關(guān)部門承辦民族文化保護工作;負責少數(shù)民族特色村鎮(zhèn)保護發(fā)展工作;負責其他交辦工作。

3,宗教科。貫徹落實公民宗教信仰自由政策,依法保護正常的宗教活動,維護宗教界的合法權(quán)益;開展宗教調(diào)查研究,掌握全區(qū)宗教動態(tài),并提出處理宗教領(lǐng)域問題的政策和建議;承擔宗教工作方針、政策和重大決策部署執(zhí)行情況的督促檢查;負責宗教和民間信仰管理,協(xié)調(diào)處置宗教信仰網(wǎng)絡(luò)輿情;負責指導宗教團體和宗教活動場所的依法依章開展活動,加強自身建設(shè);負責宗教政策、法規(guī)培訓,培育宗教職業(yè)人員,鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動;配合有關(guān)部門防范和處理邪教,抵御滲透,維護宗教領(lǐng)域的安全穩(wěn)定。

4,黔江區(qū)民族研究所(重慶市民族博物館)。負責開展民族歷史文化資料的收集整理與研究;宣傳黨的民族政策和傳播民族文化知識;保護保存民族文化遺產(chǎn),展示民族經(jīng)濟社會發(fā)展;開展民族交流與合作,促進民族團結(jié)進步;重慶市民族博物館免費開放并正常運行;負責其他交辦任務(wù)。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的預(yù)算單位包括重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(本級)和重慶市黔江區(qū)民族研究所。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2188.48萬元,支出總計2188.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加851.85萬元、同比增長63.7%,主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元等。

2.收入情況。2022年度收入合計2188.48萬元,較上年決算數(shù)增加851.85萬元,同比上升63.7%,主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元等。其中:財政撥款收入2188.48萬元,占100%;未使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

3.支出情況。2022年度支出合計2488.48萬元,較上年決算數(shù)增加851.85萬元,同比增長63.7%,主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元等。其中:基本支出447.11萬元,占20.4%;項目支出1741.36萬元,占79.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入2188.48萬元、支出2188.48萬元。與20201相比,財政撥款收入、支出各增加851.85萬元,增長63.7%。主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元等。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2188.48萬元,較上年決算數(shù)增加851.85萬元,增長63.7%。主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元;較年初預(yù)算數(shù)增加1751.97萬元,增加401.4%主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1517.45萬元,一般行政管理事務(wù)164.68萬元等。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2188.48萬元,較上年決算數(shù)增加851.85萬元,增加63.7%。主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元;較年初預(yù)算數(shù)增加1751.97萬元,增加401.4%主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1517.45萬元,一般行政管理事務(wù)164.68萬元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,較上年決算數(shù)無變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出519.19萬元,占23.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加197.58萬元,增長61.4%,主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)工作經(jīng)費等。

(2)文化旅游體育與傳媒支出30.88萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.88萬元,增長100%,主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加博物館運行維護經(jīng)費。

(3)社會保障與就業(yè)支出79.62萬元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.6萬元,增長7.6%,主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費解決1名退役軍人就業(yè)。

(4)衛(wèi)生健康支出22.71萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)無變化。

(5)農(nóng)林水支出0.46萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.46萬元,增長100%,主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加項目管理費。

(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1517.45萬元,占69.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1517.45萬元,增長100%,主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金1517.45萬元。

(7)住房保障支出18.17萬元,占0.83%,較年初預(yù)算數(shù)無變化。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出447.12萬元。其中:人員經(jīng)費387.57萬元,較上年決算數(shù)增加40.77萬元,增長11.8%,主要原因是2022年增加公務(wù)員1名,相應(yīng)人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費59.55萬元,較上年決算數(shù)減少8.16萬元,下降12%,主要原因是部門落實積極的財政政策,壓減一般性支出成效明顯。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費和其他交通費用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.8萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.2萬元,下降29.1%,較上年支出數(shù)減少0.22萬元,下降2.7%。主要原因是本部門落實積極的財政政策,堅持把政府“過緊日子”作為常態(tài)化要求,壓減一般性支出成效明顯。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費用,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)一致。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)一致。

公務(wù)用車運行維護費7萬元,主要用于機關(guān)公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.15萬元,增長2.19%,主要原因2022年度啟動創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)工作,用車頻次增加。

公務(wù)接待費0.80萬元,主要用于招商引資接待等一般公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬元,下降80%,較上年支出數(shù)減少0.37萬元,下降31.6%,主要原因是本部門落實積極的財政政策,大幅減少不必要的公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國(境)業(yè)務(wù);未購置公務(wù)用車,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待16批次183人,其中:未發(fā)生國內(nèi)外事接待;未發(fā)生國(境)外公務(wù)接待。2022年本部門人均接待費43.71元,車均維護費3.5萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.77萬元,較上年決算數(shù)增加0.77萬元,增長100%,主要原因是2022年度啟動創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)工作,召開成規(guī)模的會議頻次增加。本年度培訓費支出1.18萬元,較上年決算數(shù)增加1.18萬元,增長100%,主要原因是2022年度重點開展創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓工作。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出47.35萬元,比2021年度減少11.61萬元,降低19.7%,主要原因是本部門落實積極的財政政策,堅持把政府“過緊日子”作為常態(tài)化要求,壓減一般性支出成效明顯。比年初預(yù)算數(shù)減少7.22萬元,降低13.2%,主要原因是本部門落實積極的財政政策,堅持把政府“過緊日子”作為常態(tài)化要求,壓減一般性支出成效明顯。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

至少應(yīng)包含以下信息:截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中:應(yīng)急保障用車2輛。無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額27.05萬元,其中:政府采購貨物支出2.62萬元、政府采購服務(wù)支出24.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.05萬元,占政府采購支出總額的51.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額14.05萬元,占政府采購支出總額的51.9%。 ??

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和11個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評11項,涉及資金1741.37萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

主管

部門

重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會

財政處室

行政政法科

自評總分(分)

100.00

部門

聯(lián)系人

楊再永

聯(lián)系電話

023-79237025

部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算

資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

1203.35

2263.13

2263.13

100%

10.00%

10%

當年績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況

貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。做好城市民族宗教工作。推進民族宗教事務(wù)法治化、社會化管理和宣傳教育。參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃與實施監(jiān)督。指導宗教團體和重點宗教活動場所依法依章開展活動,加強自身建設(shè)。推動宗教團體開展自我教育。做好民間信仰事務(wù)管理工作。組織、指導好宗教界對外宗教交往活動。重慶市民族博物館正常開放運行。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。


全面貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。做好城市民族宗教工作。推進民族宗教事務(wù)法治化、社會化管理和宣傳教育。參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃與實施監(jiān)督。指導宗教團體和重點宗教活動場所依法依章開展活動,加強自身建設(shè)。推動宗教團體開展自我教育。做好民間信仰事務(wù)管理工作。組織、指導好宗教界對外宗教交往活動。完成重慶市民族博物館正常開放運行。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調(diào)整

指標

全年

完成

得分

系數(shù)

(%)

指標權(quán)重

(分)

指標

得分

(分)

是否核心

指標

黨和國家民族、宗教方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章貫徹執(zhí)行率

%

100


100

100

20

20

民族宗教事務(wù)法治化、信息化、社會化管理和宣傳教育執(zhí)行率

%

100


100

100

10

10


全年預(yù)算支出執(zhí)行率

%

100


100

0

10

0

政務(wù)服務(wù)對象滿意度

%

95


98

100

10

10


部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率

%

100


100

100

10

10


少數(shù)民族事業(yè)和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域等專項規(guī)劃


定性

優(yōu)


優(yōu)

100

10

10


項目績效目標編制合格率

%

100


100

100

5

5


政府采購預(yù)算是否應(yīng)編盡編


定性

優(yōu)


優(yōu)

100

5

5


指導宗教團體和宗教場所依法依章開展活動,加強自身建設(shè)。


定性

明顯改善


明顯改善

100

10

10

重慶市民族博物館免費開放且正常運行


定性

優(yōu)


優(yōu)

100

10

10


說明


項目績效自評表

項目

名稱

黔江區(qū)2022年民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金

項目

編碼

50011423T000002791236

自評

總分

(分)

100.00

主管

部門

重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會

財政

處室

行政政法科

項目

聯(lián)系人

張芳

聯(lián)系電話

79223257

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

0

751.06

751.06

100

10

10

其中:

市級支出

0

751.06

751.06

100

10

10

補助區(qū)縣







當年績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況


兌現(xiàn)完成全區(qū)民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導支持資金1566萬元,為區(qū)內(nèi)民貿(mào)民品企業(yè)解決資金困難,促進經(jīng)濟社會發(fā)展、帶動群眾就業(yè)增收。

兌現(xiàn)完成全區(qū)民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導支持資金751.06萬元,為區(qū)內(nèi)民貿(mào)民品企業(yè)解決資金困難,促進經(jīng)濟社會發(fā)展、帶動群眾就業(yè)增收。

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調(diào)整

指標

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標

權(quán)重

(分)

指標得分

(分)

是否核心

指標

支持民貿(mào)民品企業(yè)家數(shù)


20

21

100

20

20

審核合格率、資金撥付率

%


100

100

100

20

20

資金投入

萬元


751.06

751.06

100

20

20

促進區(qū)內(nèi)民貿(mào)民品企業(yè)綜合發(fā)展


定性


明顯改善

明顯

改善

100

20

20


服務(wù)企業(yè)滿意度

%


95

96

100

10

10


說明


2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本部門2022年整體績效目標與項目績效目標全部完成。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79237025

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