重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會2022年度部門決算情況說明
????一、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,組織開展民族、宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究,加強對黨和國家民族宗教方針政策、法律法規(guī)和重大決策部署貫徹落實情況的督促檢查工作,負責民族、宗教動態(tài)和信息的匯總、分析,提出政策建議。推進民族宗教事務(wù)法治化管理。
2.負責組織指導民族、宗教政策、法律法規(guī)和基本知識的宣傳教育工作,負責督促檢查落實情況,保障少數(shù)民族合法權(quán)益;
3.協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議,協(xié)調(diào)配合處理民族關(guān)系中的重大事宜和宗教方面的突發(fā)事件,維護民族團結(jié)、宗教和睦、社會穩(wěn)定;指導做好城市民族工作,以及散居少數(shù)民族和民族鄉(xiāng)工作;組織、承辦、指導民族團結(jié)進步表彰活動。
4.負責協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責,促進民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實施、銜接。推進民族事務(wù)社會化管理。
5.參與擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃,監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況,參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系,推進民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
6.參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口支援、扶貧開發(fā)和民族貿(mào)易、民族特需商品生產(chǎn)工作,參與少數(shù)民族專項資金的分配和使用管理。
7.依法履行宗教事務(wù)管理職責,依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權(quán)益,防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行的滲透活動,促進宗教關(guān)系和諧;推進宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)。
8.指導宗教團體和重點宗教活動場所依法依章開展活動,支持加強自身建設(shè);推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育。做好民間信仰事務(wù)管理工作,鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動。
9.組織、指導宗教界對外宗教交往活動,組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作,參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作。
10.聯(lián)系少數(shù)民族干部,協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和選拔使用工作;聯(lián)系民族、宗教界代表人士并配合有關(guān)部門做好對代表人士的政治安排。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本次決算單位包含重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(本級)和區(qū)重慶市黔江區(qū)民族研究所,部門內(nèi)設(shè)2科1室1所,即:民族科、宗教科、辦公室、重慶市黔江區(qū)民族研究所(重慶市民族博物館)。
1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn);承辦信息、信訪、財務(wù)、政務(wù)公開、公務(wù)接待、精神文明、國有資產(chǎn)管理、后勤保障服務(wù)等工作。
2.民族科。參與實施少數(shù)民族事業(yè)和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃;積極爭取民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展政策,凸顯民族優(yōu)勢,促進全區(qū)民族經(jīng)濟科學協(xié)調(diào)發(fā)展; 研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育等事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議;負責組織開展對民族關(guān)系的調(diào)查研究并提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議;負責涉及尊重少數(shù)民族風俗習慣有關(guān)管理工作的具體指導和協(xié)調(diào);負責民族方針政策,法律法規(guī)知識、民族團結(jié)的宣傳教育工作;負責指導城市民族工作,健全完善民族事務(wù)服務(wù)體系;牽頭開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建和民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建成果鞏固活動;負責民族成份變更審批工作;參與民族貿(mào)易、民族特需商品生產(chǎn)的有關(guān)工作;參與扶貧工作;負責少數(shù)民族專項資金的使用管理;參與扶持、援助民族教育、民族衛(wèi)生事項;參與重大民族文化、民族體育活動具體事務(wù);協(xié)助有關(guān)部門承辦民族文化保護工作;負責少數(shù)民族特色村鎮(zhèn)保護發(fā)展工作;負責其他交辦工作。
3,宗教科。貫徹落實公民宗教信仰自由政策,依法保護正常的宗教活動,維護宗教界的合法權(quán)益;開展宗教調(diào)查研究,掌握全區(qū)宗教動態(tài),并提出處理宗教領(lǐng)域問題的政策和建議;承擔宗教工作方針、政策和重大決策部署執(zhí)行情況的督促檢查;負責宗教和民間信仰管理,協(xié)調(diào)處置宗教信仰網(wǎng)絡(luò)輿情;負責指導宗教團體和宗教活動場所的依法依章開展活動,加強自身建設(shè);負責宗教政策、法規(guī)培訓,培育宗教職業(yè)人員,鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動;配合有關(guān)部門防范和處理邪教,抵御滲透,維護宗教領(lǐng)域的安全穩(wěn)定。
4,黔江區(qū)民族研究所(重慶市民族博物館)。負責開展民族歷史文化資料的收集整理與研究;宣傳黨的民族政策和傳播民族文化知識;保護保存民族文化遺產(chǎn),展示民族經(jīng)濟社會發(fā)展;開展民族交流與合作,促進民族團結(jié)進步;重慶市民族博物館免費開放并正常運行;負責其他交辦任務(wù)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的預(yù)算單位包括重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(本級)和重慶市黔江區(qū)民族研究所。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2188.48萬元,支出總計2188.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加851.85萬元、同比增長63.7%,主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元等。
2.收入情況。2022年度收入合計2188.48萬元,較上年決算數(shù)增加851.85萬元,同比上升63.7%,主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元等。其中:財政撥款收入2188.48萬元,占100%;未使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
3.支出情況。2022年度支出合計2488.48萬元,較上年決算數(shù)增加851.85萬元,同比增長63.7%,主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元等。其中:基本支出447.11萬元,占20.4%;項目支出1741.36萬元,占79.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入2188.48萬元、支出2188.48萬元。與20201相比,財政撥款收入、支出各增加851.85萬元,增長63.7%。主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元等。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2188.48萬元,較上年決算數(shù)增加851.85萬元,增長63.7%。主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元;較年初預(yù)算數(shù)增加1751.97萬元,增加401.4%主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1517.45萬元,一般行政管理事務(wù)164.68萬元等。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2188.48萬元,較上年決算數(shù)增加851.85萬元,增加63.7%。主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費增加160.18萬元;較年初預(yù)算數(shù)增加1751.97萬元,增加401.4%主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1517.45萬元,一般行政管理事務(wù)164.68萬元等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,較上年決算數(shù)無變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出519.19萬元,占23.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加197.58萬元,增長61.4%,主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)工作經(jīng)費等。
(2)文化旅游體育與傳媒支出30.88萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.88萬元,增長100%,主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加博物館運行維護經(jīng)費。
(3)社會保障與就業(yè)支出79.62萬元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.6萬元,增長7.6%,主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費解決1名退役軍人就業(yè)。
(4)衛(wèi)生健康支出22.71萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)無變化。
(5)農(nóng)林水支出0.46萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.46萬元,增長100%,主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加項目管理費。
(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1517.45萬元,占69.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1517.45萬元,增長100%,主要原因是通過調(diào)整預(yù)算增加民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金1517.45萬元。
(7)住房保障支出18.17萬元,占0.83%,較年初預(yù)算數(shù)無變化。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出447.12萬元。其中:人員經(jīng)費387.57萬元,較上年決算數(shù)增加40.77萬元,增長11.8%,主要原因是2022年增加公務(wù)員1名,相應(yīng)人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費59.55萬元,較上年決算數(shù)減少8.16萬元,下降12%,主要原因是部門落實積極的財政政策,壓減一般性支出成效明顯。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費和其他交通費用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.8萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.2萬元,下降29.1%,較上年支出數(shù)減少0.22萬元,下降2.7%。主要原因是本部門落實積極的財政政策,堅持把政府“過緊日子”作為常態(tài)化要求,壓減一般性支出成效明顯。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費用,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)一致。
2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)一致。
公務(wù)用車運行維護費7萬元,主要用于機關(guān)公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.15萬元,增長2.19%,主要原因2022年度啟動創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)工作,用車頻次增加。
公務(wù)接待費0.80萬元,主要用于招商引資接待等一般公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬元,下降80%,較上年支出數(shù)減少0.37萬元,下降31.6%,主要原因是本部門落實積極的財政政策,大幅減少不必要的公務(wù)接待。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國(境)業(yè)務(wù);未購置公務(wù)用車,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待16批次183人,其中:未發(fā)生國內(nèi)外事接待;未發(fā)生國(境)外公務(wù)接待。2022年本部門人均接待費43.71元,車均維護費3.5萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.77萬元,較上年決算數(shù)增加0.77萬元,增長100%,主要原因是2022年度啟動創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)工作,召開成規(guī)模的會議頻次增加。本年度培訓費支出1.18萬元,較上年決算數(shù)增加1.18萬元,增長100%,主要原因是2022年度重點開展創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓工作。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出47.35萬元,比2021年度減少11.61萬元,降低19.7%,主要原因是本部門落實積極的財政政策,堅持把政府“過緊日子”作為常態(tài)化要求,壓減一般性支出成效明顯。比年初預(yù)算數(shù)減少7.22萬元,降低13.2%,主要原因是本部門落實積極的財政政策,堅持把政府“過緊日子”作為常態(tài)化要求,壓減一般性支出成效明顯。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
至少應(yīng)包含以下信息:截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中:應(yīng)急保障用車2輛。無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額27.05萬元,其中:政府采購貨物支出2.62萬元、政府采購服務(wù)支出24.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.05萬元,占政府采購支出總額的51.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額14.05萬元,占政府采購支出總額的51.9%。 ??
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和11個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評11項,涉及資金1741.37萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
部門整體績效自評表
主管 部門 |
重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會 |
財政處室 |
行政政法科 |
自評總分(分) |
100.00 | |||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
楊再永 |
聯(lián)系電話 |
023-79237025 | |||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
1203.35 |
2263.13 |
2263.13 |
100% |
10.00% |
10% | |||||||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||
貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。做好城市民族宗教工作。推進民族宗教事務(wù)法治化、社會化管理和宣傳教育。參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃與實施監(jiān)督。指導宗教團體和重點宗教活動場所依法依章開展活動,加強自身建設(shè)。推動宗教團體開展自我教育。做好民間信仰事務(wù)管理工作。組織、指導好宗教界對外宗教交往活動。重慶市民族博物館正常開放運行。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 |
全面貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。做好城市民族宗教工作。推進民族宗教事務(wù)法治化、社會化管理和宣傳教育。參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃與實施監(jiān)督。指導宗教團體和重點宗教活動場所依法依章開展活動,加強自身建設(shè)。推動宗教團體開展自我教育。做好民間信仰事務(wù)管理工作。組織、指導好宗教界對外宗教交往活動。完成重慶市民族博物館正常開放運行。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 | |||||||||||||||
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調(diào)整 指標 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標權(quán)重 (分) |
指標 得分 (分) |
是否核心 指標 | ||||||
黨和國家民族、宗教方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章貫徹執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
民族宗教事務(wù)法治化、信息化、社會化管理和宣傳教育執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
10 |
0 |
是 | ||||||||
政務(wù)服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
少數(shù)民族事業(yè)和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域等專項規(guī)劃 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
項目績效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
政府采購預(yù)算是否應(yīng)編盡編 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
5 |
5 |
||||||||||
指導宗教團體和宗教場所依法依章開展活動,加強自身建設(shè)。 |
定性 |
明顯改善 |
明顯改善 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
重慶市民族博物館免費開放且正常運行 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
說明 |
項目績效自評表
項目 名稱 |
黔江區(qū)2022年民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金 |
項目 編碼 |
50011423T000002791236 |
自評 總分 (分) |
100.00 | ||||||||||
主管 部門 |
重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會 |
財政 處室 |
行政政法科 |
項目 聯(lián)系人 |
張芳 |
聯(lián)系電話 |
79223257 | ||||||||
項目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
0 |
751.06 |
751.06 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
其中: 市級支出 |
0 |
751.06 |
751.06 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
補助區(qū)縣 |
|||||||||||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||
兌現(xiàn)完成全區(qū)民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導支持資金1566萬元,為區(qū)內(nèi)民貿(mào)民品企業(yè)解決資金困難,促進經(jīng)濟社會發(fā)展、帶動群眾就業(yè)增收。 |
兌現(xiàn)完成全區(qū)民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導支持資金751.06萬元,為區(qū)內(nèi)民貿(mào)民品企業(yè)解決資金困難,促進經(jīng)濟社會發(fā)展、帶動群眾就業(yè)增收。 | ||||||||||||||
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調(diào)整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標 權(quán)重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||
支持民貿(mào)民品企業(yè)家數(shù) |
家 |
≥ |
20 |
21 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
審核合格率、資金撥付率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
資金投入 |
萬元 |
= |
751.06 |
751.06 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
促進區(qū)內(nèi)民貿(mào)民品企業(yè)綜合發(fā)展 |
定性 |
明顯改善 |
明顯 改善 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
服務(wù)企業(yè)滿意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
100 |
10 |
10 |
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說明 |
2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本部門2022年整體績效目標與項目績效目標全部完成。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79237025