重慶市黔江區(qū)救助管理站2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
職能職責為落實城市流浪乞討人員救助管理法律、法規(guī);承擔城市流浪乞討人員的核查、甄別、救助等工作;承擔流浪未成年人救助保護工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)79.1萬元,其中:一般公共預算撥款79.1萬元,政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年增加1.06萬元,主要是衛(wèi)生健康支出撥款增加1.16萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)79.1萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出68.88萬元,衛(wèi)生健康支出5.38萬元,住房保障支出4.83萬元。支出較去年增加1.06萬元,主要是基本支出增加1.06萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入79.1萬元,一般公共預算財政撥款支出79.1萬元,比2023年增加1.06萬元。其中:基本支出79.1萬元,比2023年增加1.06萬元,主要原因是新招錄1人,主要用于保障在職人員工資福利、社保、公積金繳納,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2023年相等。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算3.06萬元,其中:公務接待費0.4萬元,公務用車運行維護費2.66萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費10.82萬元,比上年減少0.73萬元,主要原因為持續(xù)性壓減一般性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位2024年無政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及本單位一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬預算單位共有車輛1輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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