重慶市黔江區(qū)民政局婚姻登記處2023年度部門決算情況說明
重慶市黔江區(qū)民政局婚姻登記處2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
職能職責(zé)為:1. 辦理婚姻登記。辦理雙方或者一方常住戶口在本行政區(qū)域內(nèi)的內(nèi)地居民之間的婚姻登記;辦理一方常住戶口在轄區(qū)內(nèi)的涉外和涉香港、澳門、臺灣居民以及華僑、出國人員的婚姻登記。
2. 補發(fā)婚姻證件。對遺失、損毀的婚姻登記事項補發(fā)婚姻證件。
3. 出具婚姻記錄證明。因房產(chǎn)交易、銀行信貸、遺產(chǎn)繼承、出國定居等原因,為當事人提供婚姻狀況證明。
4. 依法撤銷受脅迫的婚姻。
5. 宣傳婚姻法律,倡導(dǎo)文明婚俗,使家庭成員間建立敬老愛幼,互相幫助,維護平等、和睦、文明的婚姻家庭關(guān)系。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計55.17萬元,支出總計55.17萬元。收支較上年決算數(shù)增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標。
2.收入情況。2023年度收入合計55.17萬元,較上年決算數(shù)增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標。其中:財政撥款收入55.17萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計55.17萬元,較上年決算數(shù)增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標。其中:基本支出55.17萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計55.17萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入55.17萬元,較上年決算數(shù)增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標。較年初預(yù)算數(shù)增加1.78萬元,增長3.33%。主要原因是人員工資調(diào)標。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出55.17萬元,較上年決算數(shù)增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標。較年初預(yù)算數(shù)增加1.78萬元,增長3.33%。主要原因是人員工資調(diào)標。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出51.81萬元,占93.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.46萬元,增長9.42%,主要原因是人員工資調(diào)標。
(2)衛(wèi)生健康支出3.02萬元,占5.47%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,下降3.82%,主要原因是民政局局機關(guān)及其直屬單位婚姻登記處、社會福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合行政執(zhí)法支隊統(tǒng)一辦公,人員打通使用,費用統(tǒng)一在局機關(guān)報銷,并且統(tǒng)一支付,所以會出現(xiàn)此情況。
(3)住房保障支出0.34萬元,占0.62%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.56萬元,下降88.28%,主要原因是民政局局機關(guān)及其直屬單位婚姻登記處、社會福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合行政執(zhí)法支隊統(tǒng)一辦公,人員打通使用,費用統(tǒng)一在局機關(guān)報銷,并且統(tǒng)一支付,所以會出現(xiàn)此情況。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出55.17萬元。其中:人員經(jīng)費52.11萬元,較上年決算數(shù)增加3.39萬元,增長6.96%,主要原因是人員工資調(diào)標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。公用經(jīng)費3.06萬元,較上年決算數(shù)增加1.69萬元,增長123.36%,主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展,加強業(yè)務(wù)工作的對接。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.13萬元,增長650.00%,主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展,加強業(yè)務(wù)工作的對接。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。
公務(wù)接待費0.15萬元,主要用于接待市婚管中心一行來黔檢查工作以及銅梁區(qū)工作組來黔開展活人墓整治專項督查評估。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.13萬元,增長650.00%,主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展,加強業(yè)務(wù)工作的對接。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次15人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費100.00元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.36萬元,較上年決算數(shù)增加0.36萬元,增長100.00%,主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展,加強業(yè)務(wù)工作的對接。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本單位2023年度未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228508