重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
部門現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是:負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃,貫徹執(zhí)行相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作;負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作;負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國(guó)際交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科(重慶市黔江區(qū)綠化委員會(huì)辦公室)、行政審批科(法治科)、計(jì)劃財(cái)務(wù)科(內(nèi)審科)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。下屬二級(jí)預(yù)算單位7個(gè):重慶市黔江區(qū)林業(yè)局(本級(jí))、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測(cè)中心、重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護(hù)地管理中心、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)10800.97萬元,支出總計(jì)10800.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少1246.38萬元,下降10.35%,主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少1242.8萬元,基本支出減少3.58萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)10800.97萬元,較上年決算數(shù)減少197.30萬元,下降1.79%,主要原因是本年度項(xiàng)目收入減少。其中:財(cái)政撥款收入10800.97萬元,占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)10800.97萬元,較上年決算數(shù)減少1246.38萬元,下降10.35%,主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少1242.8萬元,基本支出減少3.58萬元。其中:基本支出2348.60萬元,占21.74%;項(xiàng)目支出8452.37萬元,占78.26%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10800.97萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1246.38萬元,下降10.35%。2022年財(cái)政撥款收入分別是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬元、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10998.27萬元,本年度無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10800.97萬元,較上年決算數(shù)減少197.30萬元,下降1.79%。主要原因是項(xiàng)目收入減少;較年初預(yù)算數(shù)增加1644.76萬元,增長(zhǎng)17.96%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10800.97萬元,較上年決算數(shù)減少1246.38萬元,下降10.35%。主要原因是上年度支出包含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較年初預(yù)算數(shù)增加1644.76萬元,增長(zhǎng)17.96%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出588.20萬元,占5.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加114.17萬元,增長(zhǎng)24.08%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整追加。
(2)衛(wèi)生健康支出135.73萬元,占1.26%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元,下降2.40%,主要原因是人員增減變動(dòng)。
(3)節(jié)能環(huán)保支出848.58萬元,占7.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加247.58萬元,增長(zhǎng)41.19%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
(4)農(nóng)林水支出8896.38萬元,占82.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加1081.89萬元,增長(zhǎng)13.84%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整,追加項(xiàng)目資金。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出224.00萬元,占2.07%,較年初預(yù)算數(shù)增加224.00萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
(6)住房保障支出108.08萬元,占1.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少19.53萬元,下降15.30%,主要原因是人員增減變動(dòng)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2348.60萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2101.20萬元,較上年決算數(shù)減少6.71萬元,下降0.32%,主要原因是人員增減變動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)247.40萬元,較上年決算數(shù)增加3.12萬元,增長(zhǎng)1.28%,主要原因是辦公費(fèi)用增加,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.19萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元,下降4.76%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少3.10萬元,下降11.36%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門無因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.40萬元,主要用于公務(wù)用車用油維修、保險(xiǎn)、過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,與年初預(yù)算持平。
公務(wù)接待費(fèi)14.79萬元,主要用于上級(jí)有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作,以及招商引資等接待費(fèi)用支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元,下降7.56%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,控制“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)支出;較上年支出數(shù)減少2.00萬元,下降11.91%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待241批次1775人。2023年本部門人均接待費(fèi)83.30元,車均維護(hù)費(fèi)3.13萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.32萬元,較上年決算數(shù)增加1.45萬元,增長(zhǎng)77.54%,主要原因是會(huì)議次數(shù)比上年多,參會(huì)人次也多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.53萬元,較上年決算數(shù)增加4.67萬元,增長(zhǎng)163.29%,主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加,培訓(xùn)人數(shù)增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.11萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加7.27萬元,增長(zhǎng)7.07%,主要原因是電費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)增加。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額1900.40萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出304.36萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1596.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額302.33萬元,占政府采購(gòu)支出總額的15.91%,其中:授予小微企業(yè)合同金額302.33萬元,占政府采購(gòu)支出總額的15.91%。主要用于采購(gòu)蠶桑肥料、種苗、辦公設(shè)備、家具等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門對(duì)部門整體和10個(gè)一級(jí)項(xiàng)目、56個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金8452.37萬元。
部門整體績(jī)效自評(píng)表
2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
主管部門: |
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
部門編碼: |
303 |
自評(píng)總分: |
94.69 | |||||
部門聯(lián)系人: |
王志剛 |
部門聯(lián)系電話: |
79223430 | |||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
年度總金額 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
|||||||
其中:財(cái)政撥款 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
46.9 |
10.00 |
4.69 | ||||
一般公共預(yù)算 |
22709.78 |
25460.596 |
11941.68 |
46.9 |
||||||
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章,組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。 |
組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。完成林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。 | |||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
部門預(yù)、決算信息公開及時(shí)率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
森林覆蓋率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
保護(hù)全區(qū)森林資源 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
優(yōu) |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
森林資源可持續(xù)性 |
定性 |
可持續(xù) |
可持續(xù) |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
林農(nóng)群眾滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
2023年度森林保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱: |
森林保險(xiǎn) |
項(xiàng)目編碼: |
50011422T000000141044 |
自評(píng)總分: |
100.00 | |||||
部門聯(lián)系人: |
王志剛 |
聯(lián)系電話: |
79223430 | |||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
年度總金額 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
|||||||
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
138.2249 |
138.2249 |
100 |
||||||
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
對(duì)全區(qū)森林資源面積1382249畝參加保險(xiǎn) |
對(duì)全區(qū)森林資源面積1382249畝參加保險(xiǎn) |
完成全區(qū)1382249畝森林參加保險(xiǎn) | ||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
投保森林面積 |
萬畝 |
≥ |
138 |
138 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
投保完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
投保畝均成本 |
元/畝 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
森林資源可持續(xù) |
定性 |
可持續(xù) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
群眾滿意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79223430
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
單位:萬元 | ||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
10,800.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
588.20 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
135.73 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
8,896.38 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 | ||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
108.08 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
本年收入合計(jì) |
10,800.97 |
本年支出合計(jì) |
10,800.97 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
總計(jì) |
10,800.97 |
總計(jì) |
10,800.97 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開部門:重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
10,800.97 |
10,800.97 |
|||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
588.20 |
||||||
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
11.11 |
11.11 |
||||||
2080116 |
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
1.60 |
1.60 |
||||||
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
9.51 |
9.51 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
482.61 |
482.61 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
160.53 |
160.53 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
80.27 |
80.27 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
241.81 |
241.81 |
||||||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
47.52 |
47.52 |
||||||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
47.52 |
47.52 |
||||||
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||||
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
135.73 |
135.73 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.04 |
26.04 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.49 |
61.49 |
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.32 |
4.32 |
||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
43.88 |
43.88 |
||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
364.09 |
364.09 |
||||||
2110401 |
生態(tài)保護(hù) |
211.64 |
211.64 |
||||||
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
95.63 |
95.63 |
||||||
2110406 |
自然保護(hù)地 |
16.82 |
16.82 |
||||||
2110499 |
其他自然生態(tài)保護(hù)支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
21105 |
天然林保護(hù) |
420.37 |
420.37 |
||||||
2110501 |
森林管護(hù) |
413.27 |
413.27 |
||||||
2110503 |
政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助 |
7.10 |
7.10 |
||||||
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 |
||||||
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
8,896.38 |
8,896.38 |
||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
210.00 |
210.00 |
||||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
210.00 |
210.00 |
||||||
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
5,994.08 |
||||||
2130201 |
行政運(yùn)行 |
535.44 |
535.44 |
||||||
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.41 |
20.41 |
||||||
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
1,042.31 |
1,042.31 |
||||||
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 |
||||||
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 |
||||||
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
912.87 |
912.87 |
||||||
2130211 |
動(dòng)植物保護(hù) |
182.06 |
182.06 |
||||||
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 |
||||||
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
6.50 |
6.50 |
||||||
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 |
||||||
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 |
||||||
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 |
||||||
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 |
||||||
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
767.62 |
767.62 |
||||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 |
||||||
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 |
||||||
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
138.22 |
138.22 |
||||||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||||
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
161.00 |
161.00 |
||||||
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
161.00 |
161.00 |
||||||
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||||
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開03表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
10,800.97 |
2,348.60 |
8,452.37 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
527.05 |
61.15 |
|||
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
11.11 |
11.11 |
||||
2080116 |
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
1.60 |
1.60 |
||||
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
9.51 |
9.51 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
482.61 |
482.61 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
160.53 |
160.53 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
80.27 |
80.27 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
241.81 |
241.81 |
||||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
47.52 |
47.52 |
||||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
47.52 |
47.52 |
||||
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
||||
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
||||
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
135.73 |
135.73 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.04 |
26.04 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.49 |
61.49 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.32 |
4.32 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
43.88 |
43.88 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
364.09 |
364.09 |
||||
2110401 |
生態(tài)保護(hù) |
211.64 |
211.64 |
||||
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
95.63 |
95.63 |
||||
2110406 |
自然保護(hù)地 |
16.82 |
16.82 |
||||
2110499 |
其他自然生態(tài)保護(hù)支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
21105 |
天然林保護(hù) |
420.37 |
420.37 |
||||
2110501 |
森林管護(hù) |
413.27 |
413.27 |
||||
2110503 |
政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助 |
7.10 |
7.10 |
||||
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 |
||||
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
8,896.38 |
1,577.74 |
7,318.64 |
|||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
210.00 |
210.00 |
||||
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
210.00 |
210.00 |
||||
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
1,577.74 |
4,416.34 |
|||
2130201 |
行政運(yùn)行 |
535.44 |
535.44 |
||||
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.41 |
20.41 |
||||
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
1,042.31 |
1,042.31 |
||||
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 |
||||
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 |
||||
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
912.87 |
912.87 |
||||
2130211 |
動(dòng)植物保護(hù) |
182.06 |
182.06 |
||||
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 |
||||
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
6.50 |
6.50 |
||||
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 |
||||
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 |
||||
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 |
||||
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
767.62 |
767.62 |
||||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 |
||||
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 |
||||
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
138.22 |
138.22 |
||||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
161.00 |
161.00 |
||||
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
161.00 |
161.00 |
||||
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
10,800.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
588.20 |
||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 |
||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
十二、農(nóng)林水支出 |
8,896.38 |
8,896.38 |
||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 |
||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
本年收入合計(jì) |
10,800.97 |
本年支出合計(jì) |
10,800.97 |
10,800.97 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
總計(jì) |
10,800.97 |
總計(jì) |
10,800.97 |
10,800.97 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開05表 | |||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
10,800.97 |
2,348.60 |
8,452.37 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
588.20 |
527.05 |
61.15 |
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
11.11 |
11.11 | |
2080116 |
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
1.60 |
1.60 | |
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
9.51 |
9.51 | |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
482.61 |
482.61 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
160.53 |
160.53 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
80.27 |
80.27 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
241.81 |
241.81 |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
47.52 |
47.52 | |
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
47.52 |
47.52 | |
20808 |
撫恤 |
44.45 |
44.45 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
44.45 |
44.45 |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 | |
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 | |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
135.73 |
135.73 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
135.73 |
135.73 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.04 |
26.04 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.49 |
61.49 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.32 |
4.32 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
43.88 |
43.88 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
848.58 |
848.58 | |
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
364.09 |
364.09 | |
2110401 |
生態(tài)保護(hù) |
211.64 |
211.64 | |
2110404 |
生物及物種資源保護(hù) |
95.63 |
95.63 | |
2110406 |
自然保護(hù)地 |
16.82 |
16.82 | |
2110499 |
其他自然生態(tài)保護(hù)支出 |
40.00 |
40.00 | |
21105 |
天然林保護(hù) |
420.37 |
420.37 | |
2110501 |
森林管護(hù) |
413.27 |
413.27 | |
2110503 |
政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助 |
7.10 |
7.10 | |
21106 |
退耕還林還草 |
64.12 |
64.12 | |
2110699 |
其他退耕還林還草支出 |
64.12 |
64.12 | |
213 |
農(nóng)林水支出 |
8,896.38 |
1,577.74 |
7,318.64 |
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
210.00 |
210.00 | |
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
210.00 |
210.00 | |
21302 |
林業(yè)和草原 |
5,994.08 |
1,577.74 |
4,416.34 |
2130201 |
行政運(yùn)行 |
535.44 |
535.44 |
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.41 |
20.41 | |
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
1,042.31 |
1,042.31 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
1,027.54 |
1,027.54 | |
2130207 |
森林資源管理 |
1,529.03 |
1,529.03 | |
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
912.87 |
912.87 | |
2130211 |
動(dòng)植物保護(hù) |
182.06 |
182.06 | |
2130223 |
信息管理 |
148.96 |
148.96 | |
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
6.50 |
6.50 | |
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
588.96 |
588.96 | |
21303 |
水利 |
6.15 |
6.15 | |
2130399 |
其他水利支出 |
6.15 |
6.15 | |
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
2,547.92 |
2,547.92 | |
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
767.62 |
767.62 | |
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,780.30 |
1,780.30 | |
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
138.22 |
138.22 | |
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
138.22 |
138.22 | |
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
224.00 |
224.00 | |
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
161.00 |
161.00 | |
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
161.00 |
161.00 | |
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 | |
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
63.00 |
63.00 | |
221 |
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
|
22102 |
住房改革支出 |
108.08 |
108.08 |
|
2210201 |
住房公積金 |
108.08 |
108.08 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開06表 | |||||||
單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,789.06 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
244.90 |
310 |
資本性支出 |
2.50 |
30101 |
基本工資 |
484.92 |
30201 |
辦公費(fèi) |
27.49 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
148.82 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.93 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.50 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
144.34 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
3.16 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30107 |
績(jī)效工資 |
549.32 |
30205 |
水費(fèi) |
0.40 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
160.53 |
30206 |
電費(fèi) |
12.26 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
80.27 |
30207 |
郵電費(fèi) |
48.37 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
87.53 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.95 |
30211 |
差旅費(fèi) |
10.21 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
108.08 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
18.32 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.12 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
312.14 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
3.21 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.52 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
14.79 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
44.45 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
241.81 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.88 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
25.88 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.03 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
24.64 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
17.43 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.40 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
31.80 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
28.28 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
2,101.20 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
247.40 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開07表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
公開08表 | |||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門: 重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
單位:萬元 | |||
項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
110.11 |
(一)支出合計(jì) |
24.19 |
24.19 |
(一)行政單位 |
110.11 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.40 |
9.40 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
3 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.40 |
9.40 |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
14.79 |
14.79 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
14.79 |
3.機(jī)要通信用車 |
|
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
1 | |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
1 | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
1 |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
3 |
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
241 |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
1,900.40 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
304.36 | |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
1,775 |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
1,596.04 | |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
302.33 | |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
302.33 | |
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
3.32 |
||
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
7.53 |
備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
? ? ? ? ? ? ? ? ?2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。