重慶市黔江區(qū)科技情報信息中心 2024年部門預算情況說明
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2024年部門預算情況說明
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一.單位基本情況
(一)職能職責
負責收集、分析、研究、處理、傳輸科技情報,維護科技信息平臺,提供科技成果查新和科技咨詢,科普基地管理服務。
(二)單位構成
重慶市黔江區(qū)科技情報信息中心為區(qū)科技局管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位,核定事業(yè)編制6名,在職職工6名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)133.87萬元,其中:一般公共預算撥款133.87萬元。政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年增加10.94萬元,主要是經(jīng)費撥款增加10.94萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)133.87萬元,其中:科學技術支出87.56萬元,社會保障和就業(yè)支出32萬元,衛(wèi)生健康支出8.67萬元,住房保障支出5.65萬元。支出較去年增加10.94萬元,主要是基本支出增加10.94萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入133.87萬元,一般公共預算財政撥款支出133.87萬元,比2023年增加10.94萬元。其中:基本支出133.87萬元,比2023年增加10.94萬元,主要原因是人員崗位變動、社保,公積金基數(shù)調整等,主要用于保障在職人員工資、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出。
重慶市黔江區(qū)科技情報信息中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.1萬元。比2023年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元;公務接待費0.1萬元,比2023年減少0.1萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。 ?
(二)政府采購情況。政府采購預算總額0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年無項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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