重慶市黔江區(qū)科學技術局(本級) 2024年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)科學技術局(本級)
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展、科技發(fā)展及引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。統(tǒng)籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,推進全區(qū)重大科技決策咨詢相關制度建設。負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。組織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。承擔全區(qū)科技保密工作。擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展區(qū)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家計劃并組織實施,推動建立外國專家及團隊的吸引、服務機制,承擔外國專家服務工作。擬訂出國(境)科技培訓計劃并監(jiān)督實施。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。負責機關、所屬單位黨建工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它任務。
(二)單位構成
區(qū)科技局內(nèi)設辦公室、農(nóng)村科技科、高新技術科、社會發(fā)展科技科4個職能科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)793.77萬元,其中:一般公共預算撥款793.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元(應明確來源單位),事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加104.43萬元,主要是經(jīng)費撥款增加116.65萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)793.77萬元,其中:科學技術支出670.83萬元,社會保障和就業(yè)支出70.52萬元,衛(wèi)生健康支出25.72萬元,住房保障支出26.7萬元。支出較去年增加104.43萬元,主要是項目支出增加116.65萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入793.77萬元,一般公共預算財政撥款支出793.77萬元,比2023年增加104.43萬元。其中:基本支出389.83萬元,比2023年減少12.22萬元,主要原因是在職人員到齡退休,主要用于保障在職人員工資、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出403.94萬元,比2023年增加116.65萬元,主要原因是上年結轉274.68萬元,主要用于兌現(xiàn)黔江區(qū)支持科技創(chuàng)新若干財政金融政策,市級引導區(qū)縣科技發(fā)展等重點工作。
重慶市黔江區(qū)科學技術局(本級)2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算3.06萬元,比2023年減少0.34萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費0.6萬元,比2023年減少0.2萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,大力壓縮“三公”經(jīng)費;公務用車運行維護費2.66萬元,比2023年減少0.14萬元,主要原因是公務車運行維護費預算減少;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費43.8萬元,比上年減少6.05萬元,主要原因為運行經(jīng)費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款403.94萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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