重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會(本級) 2024年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會(本級)
2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責全區(qū)大數(shù)據(jù)應用、發(fā)展管理職責;負責推進人工智能發(fā)展職責;負責全區(qū)工業(yè)及中小微企業(yè)服務發(fā)展職責;負責鹽行業(yè)管理和食鹽專營執(zhí)法職責;負責液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料管理職責。
(二)單位構成。
區(qū)經(jīng)濟信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局牌子、設置10個內(nèi)設機構,包括辦公室、運行服務科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應急管理科、節(jié)能環(huán)??啤⑿姓徟?、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)3628.96萬元,其中:一般公共預算撥款1464.23萬元,上年結轉一般公共預算撥款2164.73萬元。收入較去年減少3564.50萬元,主要是一般公共預算撥款減少541.23萬元,上年結轉一般公共預算撥款減少3023.27萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)3628.96萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出208.63萬元,衛(wèi)生健康支出61.09萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出370.50萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出1296.16萬元,住房保障支出1692.58萬元。支出較去年減少3564.50萬元,主要是基本支出減少17.77萬元,項目支出減少3546.73萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3628.96萬元,一般公共預算財政撥款支出3628.96萬元,比2023年減少3564.50萬元。其中:基本支出894.73萬元,比2023年減少17.77萬元,主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2734.23萬元,比2023年減少3546.73萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出減少,主要用于促進工業(yè)和信息化發(fā)展等重點工作。
區(qū)經(jīng)濟信息委2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算6.52萬元,比2023年減少0.58萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年相同;公務接待費1.20萬元,比2023年減少0.30萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費用;公務用車運行維護費5.32萬元,比2023年減少0.28萬元,主要原因是不折不扣落實政府過“緊日子”要求,厲行節(jié)約,減少公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2023年相同。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費114.42萬元,比上年減少13.33萬元,主要原因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制機關運行經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額3.00萬元:政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.00萬元:政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2734.23萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:陸思靜聯(lián)系方式:023-79245312