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  • 索引號(hào) 1150011400913016X3/2024-00023
  • 主題分類(lèi) 工業(yè)
  • 體裁分類(lèi) 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2024-09-14
  • 發(fā)布日期 2024-09-14
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委主要負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、發(fā)展管理,推進(jìn)人工智能發(fā)展,負(fù)責(zé)全區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責(zé),承擔(dān)全區(qū)油、電、氣等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要素保障及安全管理工作,負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和食鹽專(zhuān)營(yíng)執(zhí)法職責(zé),推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出工業(yè)投資規(guī)模、方向和計(jì)劃并組織實(shí)施,跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項(xiàng)目。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局牌子、設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、運(yùn)行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)???、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)9939.29萬(wàn)元,支出總計(jì)9939.29萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加7020.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)240.52%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收支和住房保障收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)9939.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7020.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)240.52%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收入和住房保障收入增加。其中:財(cái)政撥款收入9939.29萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)9939.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7020.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)240.52%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出增加。其中:基本支出899.15萬(wàn)元,占9.05%;項(xiàng)目支出9040.14萬(wàn)元,占90.95%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9939.29萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7020.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)240.52%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收支和住房保障收支增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9939.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7020.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)240.52%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收入和住房保障收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2745.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.17%。主要原因是追加住房保障收入。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9939.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7020.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)240.52%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2745.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.17%。主要原因是住房保障支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出215.37萬(wàn)元,占2.17%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.81%,主要原因是追加行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

(2)衛(wèi)生健康支出667.21萬(wàn)元,占6.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加616.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)1223.30%,主要原因是追加公共衛(wèi)生資金,主要用于武陵山區(qū)域醫(yī)療中心(應(yīng)急醫(yī)院)采購(gòu)物資和緊急采購(gòu)“健康包”物資。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2708.50萬(wàn)元,占27.25%,較年初預(yù)算數(shù)減少370.50萬(wàn)元,下降12.03%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少,主要用于2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目費(fèi)用。

(4)資源勘探信息等支出1427.92萬(wàn)元,占14.37%,較年初預(yù)算數(shù)減少513.47萬(wàn)元,下降26.45%,主要原因是財(cái)政收回部分2023年工業(yè)和信息化專(zhuān)項(xiàng)資金,主要用于制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、中小企業(yè)發(fā)展和管理等支出。

(5)住房保障支出4920.30萬(wàn)元,占49.50%,較年初預(yù)算數(shù)增加3011.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)157.74%,主要原因是追加保障性安居工程資金,主要用于2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目和2023年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目費(fèi)用。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出899.15萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)806.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少30.96萬(wàn)元,下降3.70%,主要原因是工資福利支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)92.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.63萬(wàn)元,下降11.17%,主要原因是加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理,差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.82萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬(wàn)元,下降3.94%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少12.02萬(wàn)元,下降63.80%,主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少10.49萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2023年未新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.60萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少1.40萬(wàn)元,下降20.00%,主要原因是公務(wù)車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)用減少。

公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元,主要用于接待向上爭(zhēng)資、招商引資等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬(wàn)元,下降18.67%,主要原因是按照過(guò)緊日子要求,公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用逐年降低。較上年支出數(shù)減少0.13萬(wàn)元,下降9.63%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次189人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)64.79元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是會(huì)議室租用費(fèi)用減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)537.50%,主要原因是職工培訓(xùn)次數(shù)及費(fèi)用增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.47萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少11.63萬(wàn)元,下降11.17%,主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等支出減少。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額13.40萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.40萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.40萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備和服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)23個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款資金9939.29萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(二級(jí)項(xiàng)目)

2023年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表


項(xiàng)目名稱(chēng):

2023年煙廠易地技改項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金

項(xiàng)目編碼:

50011423T000003429604

自評(píng)總分:

100.00



項(xiàng)目主管部門(mén):

602-重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

財(cái)政歸口處室:

008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

部門(mén)聯(lián)系人:

孫忠亮

聯(lián)系電話:

13668071790

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額



650,000.00


1,655,800.00


1,655,800.00




其中:財(cái)政撥款



650,000.00


1,655,800.00


1,655,800.00

100

10.00

10.00

一般公共預(yù)算



650,000.00


1,655,800.00


1,655,800.00

100



績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

2023年,項(xiàng)目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程(土建I標(biāo)段)、聯(lián)合廠房土建及公用工程(土建II標(biāo)段)地基施工及主體結(jié)構(gòu)建設(shè)完工。

2023年,項(xiàng)目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程(土建I標(biāo)段)、聯(lián)合廠房土建及公用工程(土建II標(biāo)段)地基施工及主體結(jié)構(gòu)建設(shè)完工。

2023年,項(xiàng)目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程(土建I標(biāo)段)、聯(lián)合廠房土建及公用工程(土建II標(biāo)段)地基施工及主體結(jié)構(gòu)建設(shè)完工。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱(chēng)

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說(shuō)明

固定資產(chǎn)投資數(shù)

個(gè)

2

2

0

100

20

20



實(shí)施工程數(shù)

個(gè)

2

2

0

100

20

20



資金使用規(guī)范合格率

%

100

100

0

100

20

20



帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)

100

118

18

100

20

20



服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

%

95

98

3.16

100

10

10



2023年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表


項(xiàng)目名稱(chēng):

武陵山區(qū)域醫(yī)療中心(應(yīng)急醫(yī)院)

項(xiàng)目編碼:

50011422T000000114355

自評(píng)總分:

100.00



項(xiàng)目主管部門(mén):

602-重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

財(cái)政歸口處室:

008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

部門(mén)聯(lián)系人:

彭虎

聯(lián)系電話:

13896821521

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額



0.00


1,108,145.89


1,108,145.89




其中:財(cái)政撥款



0.00


1,108,145.89


1,108,145.89

100

10.00

10.00

一般公共預(yù)算



0.00


1,108,145.89


1,108,145.89

100



績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,使采購(gòu)保障率達(dá)100%,物資質(zhì)量合格率達(dá)100%,發(fā)放及時(shí)率達(dá)100%,疫情防控處置率大于90%,群眾滿(mǎn)意度大于90%。

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,使采購(gòu)保障率達(dá)100%,物資質(zhì)量合格率達(dá)100%,發(fā)放及時(shí)率達(dá)100%,疫情防控處置率大于90%,群眾滿(mǎn)意度大于90%。

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,使采購(gòu)保障率達(dá)100%,物資質(zhì)量合格率達(dá)100%,發(fā)放及時(shí)率達(dá)100%,疫情防控處置率100%,群眾滿(mǎn)意度100%。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱(chēng)

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說(shuō)明

采購(gòu)保障率

%

100

100

0

100

20

20



物資質(zhì)量合格率

%

100

100

0

100

20

20



發(fā)放及時(shí)率

%

100

100

0

100

20

20



疫情防控處置率

%

90

100

11.11

100

20

20



群眾滿(mǎn)意度

%

90

100

11.11

100

10

10



六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79245312。


收入支出決算總表




公開(kāi)01表

公開(kāi)單位:重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))



單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類(lèi)科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

9,939.29

一、一般公共服務(wù)支出


二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


二、外交支出


三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入


三、國(guó)防支出


四、上級(jí)補(bǔ)助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營(yíng)收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

215.37



九、衛(wèi)生健康支出

667.21



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,708.50



十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運(yùn)輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

1,427.92



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

4,920.30



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出


本年收入合計(jì)

9,939.29

本年支出合計(jì)

9,939.29

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計(jì)

9,939.29

總計(jì)

9,939.29

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開(kāi)單位:重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))








公開(kāi)02表








單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

9,939.29

9,939.29







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

215.37

215.37







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

215.37

215.37







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

70.38

70.38







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

35.19

35.19







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

109.80

109.80







210

衛(wèi)生健康支出

667.21

667.21







21004

公共衛(wèi)生

617.04

617.04







2100405

應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)

110.81

110.81







2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

506.22

506.22







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

50.17

50.17







2101101

行政單位醫(yī)療

29.61

29.61







2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.12

5.12







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

15.44

15.44







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,708.50

2,708.50







21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2,708.50

2,708.50







2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2,708.50

2,708.50







215

資源勘探工業(yè)信息等支出

1,427.92

1,427.92







21502

制造業(yè)

13.80

13.80







2150299

其他制造業(yè)支出

13.80

13.80







21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

740.10

740.10







2150501

行政運(yùn)行

604.32

604.32







2150502

一般行政管理事務(wù)

122.37

122.37







2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

13.41

13.41







21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

657.02

657.02







2150805

中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)

657.02

657.02







21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00

17.00







2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00

17.00







221

住房保障支出

4,920.30

4,920.30







22101

保障性安居工程支出

4,891.00

4,891.00







2210108

老舊小區(qū)改造

4,891.00

4,891.00







22102

住房改革支出

29.30

29.30







2210201

住房公積金

29.30

29.30







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))






公開(kāi)03表






單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

9,939.29

899.15

9,040.14




208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

215.37

215.37





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

215.37

215.37





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

70.38

70.38





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

35.19

35.19





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

109.80

109.80





210

衛(wèi)生健康支出

667.21

50.17

617.04




21004

公共衛(wèi)生

617.04


617.04




2100405

應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)

110.81


110.81




2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

506.22


506.22




21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

50.17

50.17





2101101

行政單位醫(yī)療

29.61

29.61





2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.12

5.12





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

15.44

15.44





212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,708.50


2,708.50




21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2,708.50


2,708.50




2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2,708.50


2,708.50




215

資源勘探工業(yè)信息等支出

1,427.92

604.32

823.60




21502

制造業(yè)

13.80


13.80




2150299

其他制造業(yè)支出

13.80


13.80




21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

740.10

604.32

135.78




2150501

行政運(yùn)行

604.32

604.32





2150502

一般行政管理事務(wù)

122.37


122.37




2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

13.41


13.41




21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

657.02


657.02




2150805

中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)

657.02


657.02




21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00


17.00




2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00


17.00




221

住房保障支出

4,920.30

29.30

4,891.00




22101

保障性安居工程支出

4,891.00


4,891.00




2210108

老舊小區(qū)改造

4,891.00


4,891.00




22102

住房改革支出

29.30

29.30





2210201

住房公積金

29.30

29.30





備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))





公開(kāi)04表





單位:萬(wàn)元

收???? 入

支???? 出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類(lèi)科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

9,939.29

一、一般公共服務(wù)支出





二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


二、外交支出





三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款


三、國(guó)防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

215.37

215.37





九、衛(wèi)生健康支出

667.21

667.21





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,708.50

2,708.50





十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運(yùn)輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

1,427.92

1,427.92





十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

4,920.30

4,920.30





二十、糧油物資儲(chǔ)備支出







二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出





本年收入合計(jì)

9,939.29

本年支出合計(jì)

9,939.29

9,939.29



年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財(cái)政撥款







政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款







國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款







總計(jì)

9,939.29

總計(jì)

9,939.29

9,939.29



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))



公開(kāi)05表



單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

9,939.29

899.15

9,040.14

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

215.37

215.37


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

215.37

215.37


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

70.38

70.38


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

35.19

35.19


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

109.80

109.80


210

衛(wèi)生健康支出

667.21

50.17

617.04

21004

公共衛(wèi)生

617.04


617.04

2100405

應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)

110.81


110.81

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

506.22


506.22

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

50.17

50.17


2101101

行政單位醫(yī)療

29.61

29.61


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.12

5.12


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

15.44

15.44


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,708.50


2,708.50

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2,708.50


2,708.50

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2,708.50


2,708.50

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

1,427.92

604.32

823.60

21502

制造業(yè)

13.80


13.80

2150299

其他制造業(yè)支出

13.80


13.80

21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

740.10

604.32

135.78

2150501

行政運(yùn)行

604.32

604.32


2150502

一般行政管理事務(wù)

122.37


122.37

2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

13.41


13.41

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

657.02


657.02

2150805

中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)

657.02


657.02

21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00


17.00

2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00


17.00

221

住房保障支出

4,920.30

29.30

4,891.00

22101

保障性安居工程支出

4,891.00


4,891.00

2210108

老舊小區(qū)改造

4,891.00


4,891.00

22102

住房改革支出

29.30

29.30


2210201

住房公積金

29.30

29.30


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))







公開(kāi)06表







單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

684.00

302

商品和服務(wù)支出

89.48

310

資本性支出

3.00

30101

基本工資

159.64

30201

辦公費(fèi)

8.54

31001

房屋建筑物購(gòu)建


30102

津貼補(bǔ)貼

122.29

30202

印刷費(fèi)

0.12

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

3.00

30103

獎(jiǎng)金

202.95

30203

咨詢(xún)費(fèi)


31003

專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

26.00

30204

手續(xù)費(fèi)


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績(jī)效工資


30205

水費(fèi)

0.20

31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

70.38

30206

電費(fèi)

2.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

35.19

30207

郵電費(fèi)

15.00

31008

物資儲(chǔ)備


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

29.61

30208

取暖費(fèi)


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)


30209

物業(yè)管理費(fèi)


31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.97

30211

差旅費(fèi)

7.50

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

29.30

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費(fèi)

7.68

30213

維修(護(hù))費(fèi)

0.40

31013

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費(fèi)


31019

其他交通工具購(gòu)置


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

122.68

30215

會(huì)議費(fèi)


31021

文物和陳列品購(gòu)置


30301

離休費(fèi)


30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.02

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置


30302

退休費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)

1.22

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費(fèi)


30218

專(zhuān)用材料費(fèi)


312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金


30224

被裝購(gòu)置費(fèi)


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助

109.80

30225

專(zhuān)用燃料費(fèi)


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)


30226

勞務(wù)費(fèi)

2.50

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

12.88

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)


31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

13.58

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金


30229

福利費(fèi)

1.39

399

其他支出


30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.60

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出


30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)


30239

其他交通費(fèi)用

30.41

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費(fèi)用


39909

經(jīng)常性贈(zèng)與





30299

其他商品和服務(wù)支出


39910

資本性贈(zèng)與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出


39999

其他支出





30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息








30702

國(guó)外債務(wù)付息








30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用








30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用





人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

806.68

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

92.47

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))






公開(kāi)07表






單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)







備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無(wú)政府性基金收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))



公開(kāi)08表



單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)




備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開(kāi)09表

公開(kāi)單位: 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))




單位:萬(wàn)元

項(xiàng)? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

92.47

(一)支出合計(jì)

6.82

6.82

(一)行政單位

92.47

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.60

5.60

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)



(一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛)

2

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.60

5.60

1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)


3.公務(wù)接待費(fèi)

1.22

1.22

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)


(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

1.22

3.機(jī)要通信用車(chē)


其中:外事接待費(fèi)


4.應(yīng)急保障用車(chē)

2

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)


(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)


1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))


7.離退休干部用車(chē)


2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車(chē)


3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)


(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)


4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

2

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

22

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

13.40

其中:外事接待批次(個(gè))


1.政府采購(gòu)貨物支出

6.20

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

189

2.政府采購(gòu)工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

7.20

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

13.40

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額

13.40

二、會(huì)議費(fèi)




三、培訓(xùn)費(fèi)

1.02



備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。