重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)。
區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委主要負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、發(fā)展管理,推進(jìn)人工智能發(fā)展,負(fù)責(zé)全區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責(zé),承擔(dān)全區(qū)油、電、氣等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要素保障及安全管理工作,負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和食鹽專(zhuān)營(yíng)執(zhí)法職責(zé),推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出工業(yè)投資規(guī)模、方向和計(jì)劃并組織實(shí)施,跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項(xiàng)目。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局牌子、設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、運(yùn)行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)???、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。
有一個(gè)下屬事業(yè)單位:區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本部門(mén)2022年度收入總計(jì)2981.01萬(wàn)元,支出總計(jì)2981.01萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加418.21萬(wàn)元、增長(zhǎng)16.32%,主要原因是: 資源勘探工業(yè)信息等收支增加。本部分的收入總計(jì)包括本年收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門(mén)2022年度收入合計(jì)2981.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加418.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等收入增加。其中:財(cái)政撥款收入2981.01萬(wàn)元,占100.00%。
3.支出情況。本部門(mén)2022年度支出合計(jì)2981.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加418.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等支出增加。其中:基本支出1003.91萬(wàn)元,占33.68%;項(xiàng)目支出1977.09萬(wàn)元,占66.32%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)相同。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.收入情況。本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款收入2981.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加418.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等收入增加。
此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款支出2981.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加418.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2022年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)相同。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出6.00萬(wàn)元,占0.20%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬(wàn)元,主要原因是追加招商引資工作經(jīng)費(fèi),主要用于招商引資工作支出。
(2)科學(xué)技術(shù)支出143.62萬(wàn)元,占4.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加143.62萬(wàn)元,主要原因是追加科級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金,主要用于兌現(xiàn)2020年黔江區(qū)工業(yè)發(fā)展和科級(jí)創(chuàng)新扶持政策資金。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出198.06萬(wàn)元,占6.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.68萬(wàn)元,主要原因是追加行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
(4)衛(wèi)生健康支出287.07萬(wàn)元,占9.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加236.17萬(wàn)元,主要原因是追加方艙醫(yī)院建設(shè)物資采購(gòu)等經(jīng)費(fèi),主要用于方艙醫(yī)院建設(shè)物資采購(gòu)、新冠肺炎疫情社會(huì)面防控物資采購(gòu)和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(5)農(nóng)林水支出428.27萬(wàn)元,占14.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加353.27萬(wàn)元,主要原因是追加其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出經(jīng)費(fèi)和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi),主要用于兌現(xiàn)企業(yè)節(jié)水創(chuàng)建補(bǔ)助資金、燃?xì)庋a(bǔ)貼資金和太極鎮(zhèn)太極社區(qū)和李子村弱電遷改工程補(bǔ)助資金。
(6)資源勘探工業(yè)信息等支出1880.65萬(wàn)元,占63.09%,較年初預(yù)算數(shù)減少1219.52萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政收回部分2022年工業(yè)和信息化專(zhuān)項(xiàng)資金和市中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金,主要用于其他制造業(yè)、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、中小企業(yè)發(fā)展等支出。
(7)住房保障支出37.33萬(wàn)元,占1.25%,較年初預(yù)算數(shù)一致,主要用于繳納職工住房公積金。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1003.91萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出896.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加46.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.46%,主要原因是:基本工資和績(jī)效工資支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出107.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.49萬(wàn)元,降低5.68%,主要原因是:加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
(四)政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收支。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.12萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加7.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.72%,主要原因是:新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)10.49萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加10.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。較上年支出數(shù)增加10.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)相同。較上年支出數(shù)增加0.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.72%,主要原因是:公務(wù)車(chē)汽油費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)1.63萬(wàn)元,主要用于接待向上爭(zhēng)資、招商引資等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.37萬(wàn)元,降低59.25%。較上年支出數(shù)增加0.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.25%,主要原因是:向上爭(zhēng)資、招商引資等工作接待費(fèi)用增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次212人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)76.89元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)10.49萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.1萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.24萬(wàn)元,降低8.96%,主要原因是:加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.4萬(wàn)元,降低60.61%,主要原因是:租用會(huì)議中心會(huì)議室次數(shù)減少,會(huì)議室租金費(fèi)用減少。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.29萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:工勤人員及事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額27.03萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)28個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)28項(xiàng),涉及資金2981.01萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,較好地完成了年初設(shè)定目標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
主管部門(mén) |
重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
財(cái)政歸口科室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
自評(píng) 總分 |
100 | ||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 |
聯(lián)系 電話 |
||||||||||
部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 | |||||
3448.79 |
2981.01 |
2981.01 |
100 |
10 |
10 | ||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
部門(mén)預(yù)算、部門(mén)決算、績(jī)效信息公開(kāi)及時(shí)率100%,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制合格率100%,全年預(yù)算支出執(zhí)行率100%,政府采購(gòu)預(yù)算應(yīng)編盡編,培育升規(guī)企業(yè)4家及以上,服務(wù)中小微企業(yè)100家及以上,完成規(guī)上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造6家,認(rèn)定區(qū)級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)2家以上,協(xié)助企業(yè)創(chuàng)建市級(jí)綠色工廠1家,建設(shè)5G基站數(shù)量300個(gè)及以上,全年新發(fā)展天然氣用戶5000戶及以上,燃?xì)夥蔷用裼脩舭踩珗?bào)警裝置安裝率100%,信訪事項(xiàng)辦結(jié)率100%。 |
部門(mén)預(yù)算、部門(mén)決算、績(jī)效信息公開(kāi)及時(shí)率100%,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制合格率100%,全年預(yù)算支出執(zhí)行率100%,政府采購(gòu)預(yù)算應(yīng)編盡編,培育升規(guī)企業(yè)4家,服務(wù)中小微企業(yè)110家,完成規(guī)上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造6家,認(rèn)定區(qū)級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)3家,協(xié)助企業(yè)創(chuàng)建市級(jí)綠色工廠1家,建設(shè)5G基站數(shù)量306個(gè),全年新發(fā)展天然氣用戶5288戶,燃?xì)夥蔷用裼脩舭踩珗?bào)警裝置安裝率100%,信訪事項(xiàng)辦結(jié)率100%。 | ||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
年初 |
調(diào)整 |
全年 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo) 得分 |
是否核心指標(biāo) |
未完成原因 | |
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|||
部門(mén)預(yù)算、部門(mén)決算、績(jī)效信息公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
政府采購(gòu)預(yù)算是否應(yīng)編盡編 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
5 |
5 |
是 |
||||
建設(shè)5G基站數(shù)量個(gè)數(shù) |
個(gè) |
≥ |
300 |
300 |
306 |
10 |
10 |
否 |
|||
服務(wù)中小微企業(yè)數(shù)量 |
家 |
≥ |
100 |
100 |
110 |
10 |
10 |
否 |
|||
培育升規(guī)企業(yè)數(shù)量 |
家 |
≥ |
4 |
4 |
4 |
10 |
10 |
否 |
|||
完成規(guī)上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造數(shù)量 |
家 |
= |
6 |
6 |
6 |
10 |
10 |
否 |
|||
新發(fā)展天然氣用戶數(shù)量 |
戶 |
≥ |
5000 |
5000 |
5288 |
5 |
5 |
否 |
|||
燃?xì)夥蔷用裼脩舭踩珗?bào)警裝置安裝率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||
認(rèn)定區(qū)級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu) |
家 |
≥ |
2 |
2 |
3 |
5 |
5 |
否 |
|||
協(xié)助企業(yè)創(chuàng)建市級(jí)綠色工廠 |
家 |
= |
1 |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
|||
信訪事項(xiàng)辦結(jié)率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||
說(shuō)明 |
區(qū)財(cái)政局設(shè)置的共性指標(biāo)權(quán)重為30分,部門(mén)設(shè)置的個(gè)性指標(biāo)權(quán)重為70分;未完成績(jī)效目標(biāo)、完成績(jī)效目標(biāo)偏多(30%及以上)的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。 |
一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱(chēng) |
煙廠易地技改項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金 |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | |||||||||
主管 部門(mén) |
黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 |
財(cái)政 處室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
孫忠亮 |
聯(lián)系電話 |
18183195790 | ||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
100.00 |
85.00 |
85.00 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
其中: 市級(jí)支出 |
|||||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|||||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
生成配套建筑土建及公用工程(一標(biāo)段)、聯(lián)合公房土建及公用工程(二標(biāo)段)順利實(shí)現(xiàn)招標(biāo)并開(kāi)始進(jìn)入土建施工環(huán)節(jié);項(xiàng)目設(shè)備各標(biāo)段標(biāo)書(shū)制作完畢并適時(shí)根據(jù)進(jìn)度安排進(jìn)行招標(biāo);解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的項(xiàng)目投資預(yù)算以外的疑難問(wèn)題,確保項(xiàng)目按2023年6月完工的計(jì)劃序時(shí)推進(jìn)。 |
生成配套建筑土建及公用工程(一標(biāo)段)、聯(lián)合公房土建及公用工程(二標(biāo)段)順利實(shí)現(xiàn)招標(biāo)并開(kāi)始進(jìn)入土建施工環(huán)節(jié);項(xiàng)目設(shè)備各標(biāo)段標(biāo)書(shū)制作完畢并適時(shí)根據(jù)進(jìn)度安排進(jìn)行招標(biāo);解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的項(xiàng)目投資預(yù)算以外的疑難問(wèn)題,確保項(xiàng)目按2024年8月完工的計(jì)劃序時(shí)推進(jìn)。 |
生成配套建筑土建及公用工程(一標(biāo)段)、聯(lián)合公房土建及公用工程(二標(biāo)段)順利實(shí)現(xiàn)招標(biāo)并開(kāi)始進(jìn)入土建施工環(huán)節(jié);項(xiàng)目設(shè)備各標(biāo)段標(biāo)書(shū)制作完畢并適時(shí)根據(jù)進(jìn)度安排進(jìn)行招標(biāo);解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的項(xiàng)目投資預(yù)算以外的疑難問(wèn)題,確保項(xiàng)目按2024年8月完工的計(jì)劃序時(shí)推進(jìn)。 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱(chēng) |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心指標(biāo) | |||
開(kāi)工子項(xiàng)目數(shù) |
個(gè) |
≥ |
1 |
1 |
5 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||
資金使用規(guī)范合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||
全年固定資產(chǎn)投資總額 |
億元 |
≥ |
2 |
2 |
2.46 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||
帶動(dòng)就業(yè)人數(shù) |
人 |
≥ |
100 |
100 |
110 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||
服務(wù)企業(yè)滿意度 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||
說(shuō)明 |
二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱(chēng) |
太極鎮(zhèn)太極社區(qū)和李子村弱電遷改工程 |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | |||||||||
主管 部門(mén) |
黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 |
財(cái)政 處室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
向俊松 |
聯(lián)系電話 |
13896485720 | ||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
190.51 |
190.51 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
其中: 市級(jí)支出 |
|||||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|||||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
解決通信基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患,提升太極社區(qū)70戶(脫貧戶4戶)、李子村50戶(脫貧戶1戶)的通信質(zhì)量,改善人居環(huán)境條件。 |
解決通信基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患,提升太極社區(qū)70戶(脫貧戶4戶)、李子村50戶(脫貧戶1戶)的通信質(zhì)量,改善人居環(huán)境條件。 | ||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱(chēng) |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||
補(bǔ)助企業(yè)(單位)數(shù)量 |
個(gè) |
= |
4 |
4 |
4 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||
服務(wù)承接主體數(shù)量 |
個(gè) |
≥ |
4 |
4 |
4 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||
服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||
購(gòu)買(mǎi)服務(wù)完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||
說(shuō)明 |
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(四)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教﹝2012﹞32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八) “三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十二)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十三)資源勘探信息等支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
(十四)能源節(jié)約利用(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)聯(lián)系方式: 023-79245312。