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  • 索引號 11500114009130151B/2024-00231
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)國防動員指揮保障中心2023年度決算公開說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)發(fā)展改革委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)國防動員指揮保障中心2023年度決算公開說明

重慶市黔江區(qū)國防動員指揮保障中心

2023年度決算公開說明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)國防動員指揮信息日常管理和運(yùn)行維護(hù),保證設(shè)施設(shè)備、機(jī)動指揮車和指揮系統(tǒng)安全可靠。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)黔江委編辦發(fā)〔202271號文件,我中心20233月更名為重慶市黔江區(qū)國防動員指揮保障中心,人員編制由區(qū)城鄉(xiāng)建委劃到區(qū)發(fā)展改革委。本單位為區(qū)發(fā)展和改革委員會的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位,編制5名,目前在編4名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計75.22萬元,支出總計75.22萬元。收支較上年決算數(shù)減少15萬元,下降16.62%,主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

2.收入情況。2023年度收入合計75.22萬元,較上年決算數(shù)減少15萬元,主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。其中:財政撥款收入75.22萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計75.22萬元,較上年決算數(shù)減少15萬元,下降16.62%,主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。其中:基本支出75.22萬元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計75.22萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計減少15萬元,下降16.62%。主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入75.22萬元,較上年決算數(shù)減少15萬元,下降率16.62%。主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少5.98萬元,下降7.36%。主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出75.22萬元,較上年決算數(shù)減少15萬元,下降16.62%。主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少5.98萬元,下降7.36%。主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出49.50萬元,占65.81%較年初預(yù)算出減少15.43萬元,下降23.76%,主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,無年初預(yù)算數(shù)。

2)社會保障與就業(yè)支出7.01萬元,占9.32%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元,下降12.27%,主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

3)衛(wèi)生健康支出3.66萬元,占4.86%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元,下降14.69%,主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.19萬元,占16.20%,較年初預(yù)算數(shù)減少52.74萬元,下降81.23%,主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,支出經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整至事業(yè)運(yùn)行。

5)住房保障支出2.86萬元,占3.81%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬元,下降28.32%,主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算減少。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出75.22萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)60.45萬元,較上年決算數(shù)減少9.17萬元,下降率13.16%,主要原因是20233月機(jī)構(gòu)改革人員減少,人員經(jīng)費(fèi)也減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資 、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)14.76萬元,較上年決算數(shù)減少1.85萬元,下降11.09%,主要原因是20233月本單位由城鄉(xiāng)建委劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)改委下屬二級單位,辦公室合并至主管部門辦公,日常經(jīng)費(fèi)支出由主管部門統(tǒng)籌安排。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計8.70萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元,下降2%,主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革,職能職責(zé)發(fā)生變化,接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少1.87萬元,下降17.64%,主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)發(fā)生變化,三公經(jīng)費(fèi)支出由主管部門統(tǒng)籌安排。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減。

?公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.40萬元,主要用于國防動員外出培訓(xùn)演練車輛燃油費(fèi)及路橋費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減。較上年支出數(shù)減少1.87萬元,下降率17.64%,主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)發(fā)生變化,車輛使用率下降。

?公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元,主要用于接待渝東南片區(qū)國防動員指揮保障中心工作人員來黔4次共計27人拉練費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元,下降40%,主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)發(fā)生變化,公務(wù)接待費(fèi)用支出由主管部門統(tǒng)籌安排。較上年支出數(shù)增加0.24萬元,增長80%,主要原因是2023年本單位機(jī)構(gòu)改革,職能職責(zé)發(fā)生變化,新增省內(nèi)跨區(qū)人防通信拉動訓(xùn)練接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待4批次27人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)110.22元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.80萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.50萬元,較上年決算數(shù)增加0.03萬元,增長46%,主要原因是2023年本單位機(jī)構(gòu)改革,職能職責(zé)發(fā)生變化,新工作職能職責(zé)學(xué)習(xí)費(fèi)用增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至20231231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

我單位屬區(qū)發(fā)展改革委下屬事業(yè)單位,只涉及基本支出,無項(xiàng)目預(yù)算及支出,因此我單位未開展項(xiàng)目績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?()年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?()基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

?()項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??()“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?()機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?()工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

?(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

?(十)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

?(十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79230718